可以收據(jù)做賬,只是不能稅前扣除
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
想問一下,我們老板開奶茶店的,他有十多個(gè)門店,然后每個(gè)門店都是用管理者的身份開的個(gè)體工商戶,然后這十來個(gè)店加起來有五六十個(gè)人需要買社保,他們社保都是放在指定兩家個(gè)體戶購買,發(fā)工資的話,都是沒有對(duì)公的,可能是微信發(fā)或者現(xiàn)金發(fā)。每個(gè)店幾萬到50萬不等的流水,每個(gè)月凈利潤1-10萬不等?,F(xiàn)在老板打算成立一個(gè)自己的品牌,加盟商過來加盟需要給加盟費(fèi),所以老板想規(guī)劃一下,目前所有的店或者后續(xù)成立自己品牌,這些賬怎么做,是用個(gè)體戶開還是用有限公司開,還有設(shè)計(jì)利潤這塊,如果有利潤分給股東,他們不想交那么多的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問怎么規(guī)避
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5元),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票(開會(huì)展活動(dòng)費(fèi),包含電動(dòng)車的金額),開票的金額有包含贈(zèng)送的電動(dòng)車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?麻煩老師看一下,會(huì)計(jì)分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
問答詳情師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5元),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票(開會(huì)展活動(dòng)費(fèi),包含電動(dòng)車的金額),開票的金額有包含贈(zèng)送的電動(dòng)車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?麻煩老師看一下,會(huì)計(jì)分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
是不是明年匯算清繳需要調(diào)增?
是的,就是那樣的哈
如果收款的是個(gè)人而不是有執(zhí)照的就能稅前扣除嗎
是的,但是必須要寫上身份證號(hào),金額不能超過500