你好,你要沖銷原先多申報的收入,是不是多申報的沒做賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應(yīng)是勞務(wù)隊王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝 3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當(dāng)時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項——前期差錯更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:以前年度損益調(diào)整3萬 借:以前年度損益調(diào)整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導(dǎo),謝謝!
2022年9月份申報8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當(dāng)時的會計應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報錯了,申報數(shù)據(jù)比實際開票收入要多,就更改了申報表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個時候沒有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢,昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對嗎?使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
問答詳情23:4941后5次對話后問題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會計分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??如果按會計分錄1入賬沖減多計提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個季度的利潤表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無法申報,麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計提的附加稅,會計分錄分享指導(dǎo),謝謝
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計劃招生,超計劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價還是不含稅價
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點進項,對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點合適
老師,審計的時候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財務(wù)報表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財務(wù)報表需要每個季度更正嗎,還是直接改24年度的財務(wù)報表?
老師,單位每天做2-3個產(chǎn)品,而且都在同一時間做的,有些產(chǎn)品用到的機器會少一點,有些產(chǎn)品用到的機器會多一點,那這個電費怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準(zhǔn)
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師,請問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個人所得稅App還需要填專項附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?
請問這財務(wù)報表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少
你好,如果多申報了,那應(yīng)交稅費—未交增值稅是會出現(xiàn)借方余額的。現(xiàn)在這樣做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅