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老師,小規(guī)模申報增值稅申報表比稅控盤導(dǎo)出的增值稅金額少2分,就是說會少交2分錢的增值稅,請問這種情況怎么處理好呢?
賬面上的應(yīng)交增值稅比增值稅申報表多兩分錢,需要調(diào)么?還是不用理它,以賬為準?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表輸入收入計算出來的稅額比稅控盤稅額少4分錢,改申報表上的稅額申報失敗,怎么辦?以收入為準申報表稅額少4分錢可以申報嗎?有沒有影響?請教下,急!
老師交增值稅稅的時候完稅憑證比申報表上的少2分錢怎么辦
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準
兩家共用電,發(fā)票開給我們一家,對方交我們電費,還要我們給他開發(fā)票,如何記賬?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買進來一個二手車,三千塊錢,當時計入費用了,現(xiàn)在又三千賣出去,但是從系統(tǒng)里能看見我們公司開給個人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個體戶經(jīng)營超市蔬菜水果怎么算損耗
老師,請問子女教育專項附加扣除,兩個孩子上學(xué)是不是就可以扣4000
老師,線上買東西,300元,付款時有紅包減免了2 元,發(fā)票給開的300,我怎么做賬
老師撤銷勾選的發(fā)票,怎么在未勾選里面沒有了呢
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,殘保金怎么做分錄啊
你好老師,我們線上賣的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個物流費用,如果開具專票的話可以抵扣進項稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?
完稅證明金額比增值稅申報表少2分錢,通常按如下方式處置 : 1.?核查差異根源:首先要查看申報表數(shù)據(jù)計算、錄入環(huán)節(jié)是否存在疏漏,核對是否有未統(tǒng)計的應(yīng)稅業(yè)務(wù)或稅額計算錯誤。若計算與錄入都無誤,基本可判斷是四舍五入尾差,由于申報表稅額是按銷售額整體乘稅率算出,而完稅證明對應(yīng)稅額是發(fā)票逐筆稅額求和,兩種算法可能產(chǎn)生微小差距 。 ? 2.?調(diào)賬處理:如果已完成納稅申報,不方便修改申報表數(shù)據(jù),可調(diào)整賬務(wù)。要是申報表稅額大于完稅證明金額,意味著賬面多記了稅,做分錄借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”,貸記“營業(yè)外收入”;若申報表稅額小于完稅證明金額,則分錄為借記“營業(yè)外支出”,貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅” 。 ? 3.?修改申報表(若可行):要是申報期還沒結(jié)束,且屬于計算誤差,也能直接修改增值稅申報表,讓其與完稅證明金額一致。對于一般納稅人,可手工修正附表銷項稅額欄次;小規(guī)模納稅人則可能需要通過微調(diào)銷售額,使系統(tǒng)自動算出的稅額與完稅金額相符 。