你好,同學 社保是先計提 然后按照實際扣款,做交納分錄
老師:剛面試了這一家,屬什么行業(yè)?2019.5月底新開的一家公司,原來有個財務(wù)做了一兩個月走了,沒有移交數(shù)據(jù),沒有軟件。那我主要做內(nèi)賬怎么 做?做哪些內(nèi)容?他說是有個平臺讓客人下單,然后司機晚上送貨過去,收款回來。每天司機8點前交單據(jù)給我對賬,看哪里金額不對?核對好知道呢,我該怎么做?我是去年考的初級,剛轉(zhuǎn)行會計。請多多詳細介紹一下,謝謝!
老師:我是去年剛考的初級,現(xiàn)在轉(zhuǎn)行一家新開的物流公司做會計,說10號會來一個出納。我擔心出納原來是做會計的,懂的比我多,怕到時難堪。原做過會計的現(xiàn)在會不會找出納工作?有沒有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問清一些問題,好等她來了開展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財務(wù)的。收到老板幾個月的報銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導一下,謝謝!
老師,我剛接了家公司,是銷售凈化空氣的新風系統(tǒng),有時帶安裝,內(nèi)帳。 老板需要了解 1、每個月的營業(yè)收入、利潤; 2、每個項目的盈利情況; 3、材料的進出存情況 4、每個銀行的結(jié)余收支結(jié)余情況(銀行那套在老板那里,給的回單都是截圖,看不出哪個銀行。 暫時只做內(nèi)帳,之前的會計用表格做的,有點亂,我接手應(yīng)該怎樣做,才能解決這些問題呢? 求支招,謝謝
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報個稅,這個月把法人的工資轉(zhuǎn)過來了,之前法人在另外一家公司申報個稅,現(xiàn)在是法人申報個人的時候達不到繳納稅費的標準,也就是不產(chǎn)生稅款,但是購買了社保也沒有從另外一個公司轉(zhuǎn)過來,但是實際我做工資表的時候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
老師早安!我剛接手一家新公司,社保這塊我之前沒做過。不懂每月應(yīng)該做哪些工作?且順序是怎樣的?麻煩老師詳細說下。謝謝!
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
在社保系統(tǒng)里每月需要做哪些操作呢?
每月就是導入申報人員繳納的明細,申報繳納