你好,這個是主表納稅調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報怎么理解?
所得稅匯算中:當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該怎么填?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個數(shù)嗎?
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費(fèi)應(yīng)該計入哪個科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點(diǎn)簡易計稅的,9個點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個點(diǎn)材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個公司說收了8個點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個計算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
那“當(dāng)年虧損額”是根據(jù)什么填寫
之前有虧損的嗎 去年以內(nèi)
沒有的話怎么辦? 有的話怎么辦呢?
你好,有的話你利潤小于這個虧損填寫虧損的,如果是大于的話需填寫利潤。