您好,就是你當(dāng)年虧損的金額。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報(bào)怎么理解?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損表中有個(gè)之前年度已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)得,在今年的彌補(bǔ)虧損表中還顯示待彌補(bǔ)什么原因
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
所得稅匯算中:當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該怎么填?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
意思是說(shuō)當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是等于當(dāng)年虧額嗎
對(duì),當(dāng)年可以彌補(bǔ)的虧損就是當(dāng)年的虧損數(shù)。
8是等于9嗎
對(duì),這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是一樣的。
那要是我以前年度也還有虧損呢,假如我在18年有20萬(wàn)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),在20年的時(shí)候虧損50萬(wàn),要怎么填寫(xiě)呢
以前可以彌補(bǔ)的虧損是可以帶出來(lái),不需要額外填寫(xiě)。
不是在系統(tǒng)填的,是自己填表格的
在響應(yīng)年度填寫(xiě)相應(yīng)的金額就行。
當(dāng)年虧損額填報(bào)納稅人各年度可彌補(bǔ)虧損額的合計(jì)金額,,這個(gè)怎么理解
其實(shí)就是各個(gè)年度你納稅調(diào)整以后可以彌補(bǔ)虧損的金額。
意思是說(shuō)假如這個(gè)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是負(fù)數(shù),當(dāng)年虧損額等于當(dāng)年境內(nèi)所得額(負(fù)數(shù))+可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額(負(fù)數(shù))?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。