您好,就是你當年虧損的金額。

匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 “當年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補虧損表里“當年待彌補的虧損額”的填報怎么理解?
匯算清繳彌補虧損表中有個之前年度已經(jīng)彌補過得,在今年的彌補虧損表中還顯示待彌補什么原因
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
所得稅匯算中:當年待彌補的虧損額應該怎么填?
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
意思是說當年待彌補的虧損額是等于當年虧額嗎
對,當年可以彌補的虧損就是當年的虧損數(shù)。
8是等于9嗎
對,這兩個數(shù)應該是一樣的。
那要是我以前年度也還有虧損呢,假如我在18年有20萬可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,在20年的時候虧損50萬,要怎么填寫呢
以前可以彌補的虧損是可以帶出來,不需要額外填寫。
不是在系統(tǒng)填的,是自己填表格的
在響應年度填寫相應的金額就行。
當年虧損額填報納稅人各年度可彌補虧損額的合計金額,,這個怎么理解
其實就是各個年度你納稅調(diào)整以后可以彌補虧損的金額。
意思是說假如這個表中當年境內(nèi)所得額是負數(shù),當年虧損額等于當年境內(nèi)所得額(負數(shù))+可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額(負數(shù))?
對的,沒錯,就是這個意思。