你好,出口的嘛?是對方承擔嗎?那你收到的錢和你支付的是不是一樣?
老師你好,想問一下,比如,本來海運費是1000,報關也是報了CNF1000海運費,實際客戶只付了500海運費,那這個差價怎么做會計分錄呢?
報關單上的海運費和實際支付收到發(fā)票的海運費有差額,這個差額要怎么賬務處理?
老師你好,請問,純外貿(mào)企業(yè),年底時,沒有和貨代的對賬單,怎么核對海運費和港雜費進項發(fā)票有多少沒開票?可以根據(jù)出口報關單上的海運費核對嗎?但是實際發(fā)生的海運費港雜費和報關單上不一樣哦。這個問題怎么解決?
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關單的貨品金額就含了海運費一起報關出去了。現(xiàn)在這個問題,怎么處理比較好呢
請問外貿(mào)公司,報關單上是fob,沒有運費。但實際是我們支付了運費并取得了發(fā)票。這個運費怎么記帳?會不會有什么風險?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
出口的,海運費對方承擔,我們是代付,但金額不一樣,怎么處理
你好,對方支付的多嗎?借,應收賬款,貸,銀行存款。借,銀行存款。貸,應收賬款營業(yè)外收。
報關單上記載的多,我們實際支付的少,這個計入營業(yè)外收入?什么明細科目呢,? 那如果是反著呢?
你好,你們單位承擔的銷售費用。你們不是多收了人家的錢: 比如100,你們支付了80,你收回來的還是100。 這20不就是營業(yè)外收入?
那如果實際付了100收回80呢
銷售費用20呀,借應收賬款貸銀行存款100, 借銀行存款80銷售費用20,貸起應收賬款100。