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老師你好,想問一下,比如,本來海運費是1000,報關(guān)也是報了CNF1000海運費,實際客戶只付了500海運費,那這個差價怎么做會計分錄呢?

2022-04-05 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 20:43

你好,計入營業(yè)外支出

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你好,計入營業(yè)外支出
2022-04-05
同學(xué)你好,按實際海運費按6400元入賬,46132.5美元與46260美元的差額,記入財務(wù)費用-手續(xù)費處理。
2023-12-27
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-02-18
你好;?出口退稅企業(yè)的發(fā)票開具按FOB價開,而收款含有運費,那運費應(yīng)該從銷售收入中減去,在費用支出里面增加運費的記錄
2023-08-09
1.確認收入:根據(jù)報關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報關(guān)單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設(shè)立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當(dāng)客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價開具了出口發(fā)票。由于報關(guān)單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計算的,需要向稅務(wù)機關(guān)申報并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價值和稅率計算的,需要在報關(guān)時繳納。
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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