借原材料,貸銀行存款領(lǐng)用,借研發(fā)支出,貸原材料。

研發(fā)一臺設(shè)備,當(dāng)時已經(jīng)做費用化了,現(xiàn)在設(shè)備拆除,原材料退回倉庫,請問賬務(wù)如何處理
采購原材料時,運費怎么做會計分錄?是必須 和材料價做到一張記賬憑證上?進(jìn)項稅這個月不想抵扣如何操作?謝謝老師。
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師,企業(yè)做研發(fā)費用時,如何處理賬務(wù)?工資劃分、原材料劃分。例如:當(dāng)月采購原材料300萬,如何做賬。
老師,您好!請教一下:企業(yè)的研發(fā)費用-形成庫存商品再銷售的分錄是如何處理呢?我平常是:借:研發(fā)費用-費用化支出-直接材料 貸:原材料 ,但沒有做庫存商品入庫再銷售,請問如何處理才更完善呢?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
關(guān)于原材料,老師看看我這樣做對嗎?例如當(dāng)月采購原材料300萬。采購入庫時;借:原材料 300萬 貸:銀行存款 300萬 研發(fā)領(lǐng)用原材料50萬,歸集研發(fā)費用時:借:管理費用-研發(fā)支出 50萬 貸:原材料 50萬
如果是費用化的,可以打。
那工資呢?正常是當(dāng)月計提所有人員的工資 借:管理費用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 20萬 那如何歸集到研發(fā)費用呢?
你好,借管理費用,研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬不是嗎?
老師,我現(xiàn)在疑惑的點是,我們企業(yè)的研發(fā)人員不是全程只參與研發(fā)的,平時還負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營。例如A員工當(dāng)月工資8000元,實際劃分歸集到研發(fā)費用的工資是5000元,這時候賬該怎么做?
那你需要分開,研發(fā)部門給他發(fā)多少,你做多少。
我這樣做?當(dāng)月計提工資時 借:管理費用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 然后再歸集到研發(fā)費用 借:管理費用 -5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -5000 借:管理費用-研發(fā)費用-人工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000
你好,當(dāng)月計提的時候就分部門來。
這樣?計提時 借:管理費用 3000 管理費用-研發(fā)費用-A項目-職工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬
是的,對的,是這么做的。
發(fā)放時,這樣? 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)人員 5000 貸:銀行存款 8000
可以的,可以這么做的。