你好,這個是跨年度了嗎?
老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現(xiàn)金要改應收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認收入: 借:庫存現(xiàn)金 2976 貸:主營業(yè)務收入2946.54 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現(xiàn)金 -2480 貸:主營業(yè)務收入 -2455.45 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24.55
這筆錢應該算主營業(yè)務成本,之前已經(jīng)記賬的憑證寫成了銷售費用,現(xiàn)在想把銷售費用調(diào)整到主營業(yè)務成本,該怎么做分錄?
把之前開的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應該賬款,貸:主營業(yè)業(yè)務收入,然后再做一個正數(shù)的憑證,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:增值稅--銷項稅,對嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復做了一筆,53號為正常憑證,54號為重復多做的記賬憑證 2022.11月53號記賬憑證:借:應收賬款70720貸:主營業(yè)務收入62,584.07貸應交稅費-應交增值稅-銷項8,135.93 2022.11月54號記賬憑證:借:應收賬款70720貸:主營業(yè)務收入62,584.07貸:庫存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調(diào)整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號記賬憑證): 借:應收賬款-70720貸:以前年度損益調(diào)整-62,584.07貸:庫存現(xiàn)金-8,135.93 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤:借:利潤分配--未分配利潤62,584.07;貸:以前年度損益調(diào)整62,584.07 請問2023.7月份的調(diào)整分錄這樣做對嗎?
查賬發(fā)現(xiàn) 之前的銷售憑證 沒有錄應交稅費—增值稅(銷項稅額),之前的會計直接做借應收貸主營業(yè)務 要怎么調(diào)整憑證
老師好,公司園區(qū)改造,改造費用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費,也有可能收不回,那現(xiàn)在報銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費怎么記賬
利潤表、負債表、納稅申報表的聯(lián)系?
財務費用怎么算,選項D不懂,其他算出來了
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應該怎么去把這個固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財務看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應該怎么處理賬務和稅局申報?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報關(guān)單上是不是按當月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
是2020年的憑證
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
但是之前的會計 憑證是借應收 5000貸主營業(yè)務收入 5000
這個是以前的,不能這么做的。
不紅沖那個錯誤的憑證嗎
我這個就是直接調(diào)整的,不用紅沖。用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務收入