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查賬發(fā)現(xiàn) 之前的銷售憑證 沒有錄應交稅費—增值稅(銷項稅額),之前的會計直接做借應收貸主營業(yè)務 要怎么調(diào)整憑證

2024-04-18 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-18 14:43

你好,這個是跨年度了嗎?

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快賬用戶6768 追問 2024-04-18 14:48

是2020年的憑證

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齊紅老師 解答 2024-04-18 14:49

借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6768 追問 2024-04-18 15:01

但是之前的會計 憑證是借應收 5000貸主營業(yè)務收入 5000

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:01

這個是以前的,不能這么做的。

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快賬用戶6768 追問 2024-04-18 15:04

不紅沖那個錯誤的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:04

我這個就是直接調(diào)整的,不用紅沖。用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務收入

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你好,這個是跨年度了嗎?
2024-04-18
借應收賬款 10 借庫存現(xiàn)金 -10
2021-12-09
你可以做一筆憑證,后邊列出紅沖的清單,按你的思路做分錄
2023-06-19
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以
2024-04-18
嗯 分錄是這樣做的
2023-08-30
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