你匯算清繳做了,有虧損就可以填
你好!老師,這個彌補以前年度虧損,季度申報時不用填寫的,是嗎
老師您好,請教一下個人經營所得稅年度申報(成本費用明細表)能填彌補虧損數(shù)嗎?
個體工商戶個人所得稅申報,計稅信息怎么填寫,收入總額、成本費用、彌補以前年度虧損,這三項怎么填寫啊,我2023年1-6月份開增值稅普通發(fā)票的金額是9900元,現(xiàn)在個人所得稅季度申報。
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報經營所得填本期收入費用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風險嗎?這個地方用不用填
個人期初余額在借方100萬什么意思
郭老師,是貨款收入,不是發(fā)票。我那樣調對嗎
老師,我的這個到期后還可以觀看嗎?下面的實操還可以用嗎?
老師,這個回單怎么做賬?我是付款方
股權轉讓是以凈資產為基數(shù)計算的嗎
您好老師,請問,我們是旅行社,收到一筆線路設計的獎勵,現(xiàn)在要把獎勵發(fā)給具體的個人,這些個人開具的發(fā)票項目是:設計服務*專業(yè)設計服務,我們可以抵扣稅嗎?
會計每天是怎么跟老板匯報工作的
你好,老師,6月6張進項發(fā)票只抵扣了3張,還剩三張留到下次,請問要怎么做分錄?
老師,一季度企業(yè)所得稅沒計提,4月怎么入賬
利潤表的稅金及附加包含哪些,不包含哪些?個說通過那個科目核算?
做匯算清繳了,我就直接選的確定下一步,我現(xiàn)在怎么查到之前的申報記錄?
我想看看去年的記錄
你登陸自然人電子稅務局【我要查詢】→【申報查詢(更正/作廢申報)】→【查看】
這是我報的匯算清繳
就是有虧損了,就可以填了
現(xiàn)在我選擇據(jù)實實繳就是這個界面
我只填銷售收入金額,不填免稅的金額吧
是的,沒有免稅就不填
你的意思是說可以填寫彌補以前年度虧損金額,把增值稅免稅金額也算到收入總額是吧?
是的,就是這個意思的了
謝謝老師,那我第二個季度再申報的時候彌補以前年度虧損這個地方還可以填嗎?
如果還有沒有彌補完的,就還可以
好的,謝謝
老師,我現(xiàn)在提交了顯示應納稅額6187.44元呢,之前記賬公司好像沒給他交過稅,他這個是按經營所得按多少算的稅?
像這種情況我怎么給老板說好
以前記賬公司是不是沒給他確認那么多收入
記賬公司弄了一個5年的彌補虧損當時沒交稅,但是我感覺他經營很多年一直不交稅,流水也不少,這個合適嗎
你給他看一下如果業(yè)務量跟去年差不多,看看同期如果沒有彌補虧損是不是交稅。這樣就好解釋了,去年不交是因為彌補虧損,現(xiàn)在沒那么多虧損了需要交稅了
好的,謝謝
不客氣的,工作順利