你匯算清繳做了,有虧損就可以填
你好!老師,這個彌補以前年度虧損,季度申報時不用填寫的,是嗎
老師您好,請教一下個人經營所得稅年度申報(成本費用明細表)能填彌補虧損數嗎?
個體工商戶個人所得稅申報,計稅信息怎么填寫,收入總額、成本費用、彌補以前年度虧損,這三項怎么填寫啊,我2023年1-6月份開增值稅普通發(fā)票的金額是9900元,現(xiàn)在個人所得稅季度申報。
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報經營所得填本期收入費用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風險嗎?這個地方用不用填
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
做匯算清繳了,我就直接選的確定下一步,我現(xiàn)在怎么查到之前的申報記錄?
我想看看去年的記錄
你登陸自然人電子稅務局【我要查詢】→【申報查詢(更正/作廢申報)】→【查看】
這是我報的匯算清繳
就是有虧損了,就可以填了
現(xiàn)在我選擇據實實繳就是這個界面
我只填銷售收入金額,不填免稅的金額吧
是的,沒有免稅就不填
你的意思是說可以填寫彌補以前年度虧損金額,把增值稅免稅金額也算到收入總額是吧?
是的,就是這個意思的了
謝謝老師,那我第二個季度再申報的時候彌補以前年度虧損這個地方還可以填嗎?
如果還有沒有彌補完的,就還可以
好的,謝謝
老師,我現(xiàn)在提交了顯示應納稅額6187.44元呢,之前記賬公司好像沒給他交過稅,他這個是按經營所得按多少算的稅?
像這種情況我怎么給老板說好
以前記賬公司是不是沒給他確認那么多收入
記賬公司弄了一個5年的彌補虧損當時沒交稅,但是我感覺他經營很多年一直不交稅,流水也不少,這個合適嗎
你給他看一下如果業(yè)務量跟去年差不多,看看同期如果沒有彌補虧損是不是交稅。這樣就好解釋了,去年不交是因為彌補虧損,現(xiàn)在沒那么多虧損了需要交稅了
好的,謝謝
不客氣的,工作順利