您好,這個(gè)的話是根據(jù)利潤(rùn)的這個(gè)
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個(gè)利潤(rùn)總額
老師:這個(gè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表有利潤(rùn),但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯(cuò)了嗎
老師,我在填報(bào)四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,今年利潤(rùn)總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬(wàn),我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫(xiě)119409.52這個(gè)金額?
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫(xiě)個(gè)體戶年度匯繳申報(bào),彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤(rùn)表填?
你好,老師,現(xiàn)在個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得填本期收入費(fèi)用,用填寫(xiě)以前年度虧損嗎?填寫(xiě)虧損有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)地方用不用填
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書(shū),還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書(shū),我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
我看資產(chǎn)負(fù)債表23年年初余額未分配利潤(rùn)是-401104.88,是根據(jù)這個(gè)填寫(xiě)嗎?
對(duì)的,是根據(jù)這個(gè)虧損的填
謝謝老師,這個(gè)虧損是5年內(nèi)彌補(bǔ)吧,我23年5月接的賬,那這個(gè)5年的時(shí)點(diǎn)是怎么計(jì)算的?
是從你最開(kāi)始虧損的那一年開(kāi)始計(jì)算的這個(gè)累計(jì)
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)未分配利潤(rùn)是負(fù)的,我怎么判斷有沒(méi)有超過(guò)5年?
你有沒(méi)有他的申報(bào)表申報(bào)表上可以看出來(lái)
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費(fèi)用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤(rùn)都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報(bào)還可以彌補(bǔ)?
對(duì)的,這樣的話是不能超過(guò)五年的最后
不過(guò)他這個(gè)是屬于一個(gè)年度計(jì)算一次的
那我這個(gè)年度匯算能不能填這個(gè)彌補(bǔ)不虧損?一個(gè)年度計(jì)算一次是什么意思
能,這個(gè)年度的話,這個(gè)還可以