您好,這個(gè)的話是根據(jù)利潤(rùn)的這個(gè)
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個(gè)利潤(rùn)總額
老師:這個(gè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表有利潤(rùn),但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯(cuò)了嗎
老師,我在填報(bào)四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,今年利潤(rùn)總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬(wàn),我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫(xiě)119409.52這個(gè)金額?
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫(xiě)個(gè)體戶(hù)年度匯繳申報(bào),彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤(rùn)表填?
你好,老師,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得填本期收入費(fèi)用,用填寫(xiě)以前年度虧損嗎?填寫(xiě)虧損有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)地方用不用填
老師您看一下這個(gè)我們這月用申報(bào)嗎
老師附加稅進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是老板想減資本就減資,想增資就增資?
物流公司賠償怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是非盈利組織,有行業(yè)內(nèi)公司有項(xiàng)目,需要我們派人幫忙,之后給我們項(xiàng)目一定比例做服務(wù)費(fèi),當(dāng)月干了一個(gè)月,結(jié)果這個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)意外,臨時(shí)暫停了,收入也沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)月的人員工資我不做成本,做期間費(fèi)用,等這個(gè)項(xiàng)目問(wèn)題解決了,后期事項(xiàng)完結(jié)了,有收入,我在把收入確認(rèn)的當(dāng)月的人工工資做成本可以嗎
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)失敗,相差數(shù)據(jù)差異太大,應(yīng)該怎么填報(bào)
公帳收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的貸款驗(yàn)證金0.01元,這個(gè)要走營(yíng)業(yè)外收入科目么?分錄怎么寫(xiě)呢
出口退稅除了在電子稅務(wù)局上做出口退稅申請(qǐng),需要同步在報(bào)關(guān)口岸卡上操作退稅申請(qǐng)嗎?
小規(guī)模第一季度開(kāi)普票+紅沖普票,最終金額是-23000,那么第二季度開(kāi)票數(shù)是323000,請(qǐng)問(wèn)可以沖減第一季度負(fù)數(shù),第二季度免稅嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎樣做賬務(wù)處理?
我看資產(chǎn)負(fù)債表23年年初余額未分配利潤(rùn)是-401104.88,是根據(jù)這個(gè)填寫(xiě)嗎?
對(duì)的,是根據(jù)這個(gè)虧損的填
謝謝老師,這個(gè)虧損是5年內(nèi)彌補(bǔ)吧,我23年5月接的賬,那這個(gè)5年的時(shí)點(diǎn)是怎么計(jì)算的?
是從你最開(kāi)始虧損的那一年開(kāi)始計(jì)算的這個(gè)累計(jì)
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)未分配利潤(rùn)是負(fù)的,我怎么判斷有沒(méi)有超過(guò)5年?
你有沒(méi)有他的申報(bào)表申報(bào)表上可以看出來(lái)
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費(fèi)用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤(rùn)都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報(bào)還可以彌補(bǔ)?
對(duì)的,這樣的話是不能超過(guò)五年的最后
不過(guò)他這個(gè)是屬于一個(gè)年度計(jì)算一次的
那我這個(gè)年度匯算能不能填這個(gè)彌補(bǔ)不虧損?一個(gè)年度計(jì)算一次是什么意思
能,這個(gè)年度的話,這個(gè)還可以