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Q

老師,借入款,分錄是借銀行,貸其他應(yīng)付款,借出款,分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行,對嗎?

2024-04-16 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-16 13:04

你好,你的處理是對的

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快賬用戶4803 追問 2024-04-16 14:12

老師,這月沖減去年4季度的成本費(fèi)用,分錄是借成本紅字,費(fèi)用紅字,貸其他應(yīng)付款紅字,然后再借成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,對嗎?

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快賬用戶4803 追問 2024-04-16 14:12

那需要反結(jié)帳去年四季度嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 14:30

你好,不用反結(jié)賬去年的賬,紅沖再做正確的就行

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快賬用戶4803 追問 2024-04-16 14:31

好的,謝謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2024-04-16 14:32

客氣了,相互學(xué)習(xí),期待你的好評,非常感謝

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快賬用戶4803 追問 2024-04-16 14:55

麻煩老師,再問一個(gè)問題,小規(guī)模和一般納稅人這月不沖紅去年第四季度暫估,下月5月底前也可以,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 16:12

你好,可以的,5月30日之前完成上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作

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你好,你的處理是對的
2024-04-16
同學(xué),你好 是可以的
2024-06-07
借款貸了其他應(yīng)付款,還款時(shí),就要借其他應(yīng)付款了,沖平該往來
2021-01-14
是的,就是那樣做的
2025-04-08
是的。就是那樣處理的哈
2023-07-11
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