你好,你的處理是對的
公司借給法人款,分錄是,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收到法人歸還公司借款,分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎
老師,有筆借款分錄是借其他應(yīng)付款-員工 貸銀行存款,現(xiàn)在收到借款還款,分錄是不是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-員工
老師收到投資款分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本這分錄不對哇
老師,借入款,分錄是借銀行,貸其他應(yīng)付款,借出款,分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行,對嗎?
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
老師,這種怎么做賬:公司4月應(yīng)發(fā)20萬,個(gè)稅交了1萬,5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬,交個(gè)1萬個(gè)稅,首先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資20萬,貸:應(yīng)付職工薪酬20萬,支付的分錄要咋寫?
請問老師,辦公桌椅柜子,都開在一張發(fā)票上了,總金額超5千,可以一次性走費(fèi)用,還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊?
老師,公司業(yè)務(wù)費(fèi),對方公司沒開戶,讓轉(zhuǎn)個(gè)人,需要什么手續(xù)
個(gè)人名義下的車,公司是個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)車可以報(bào)折舊嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客在超市購買5000元購物卡會(huì)計(jì)分錄怎么做
4)2×25年2月28日,甲公司得知丙公司2×24年12月30日發(fā)生重大火災(zāi),無法償還所欠甲公司2×24年貨款。 應(yīng)收丙公司貨款屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎?
項(xiàng)目分潤轉(zhuǎn)給了個(gè)體工商戶,這筆賬應(yīng)該怎么記呢?分錄怎么做?
請問下, 發(fā)票開多了幾毛錢, 實(shí)際按整數(shù)付的, 那幾毛錢怎么入賬
老師,個(gè)體工商戶,核定征收的,還需要每年3月31日之前進(jìn)行經(jīng)營者個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師!您好!竣工驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收合格時(shí)間是 2024 年 12 月 30 號,竣工驗(yàn)收證是 2025 年 7 月 17 號辦理成功的! 我們實(shí)際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月?驗(yàn)收證 17 號下來的,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間嗎?調(diào)到 2024 年 12 月 30 號
老師,這月沖減去年4季度的成本費(fèi)用,分錄是借成本紅字,費(fèi)用紅字,貸其他應(yīng)付款紅字,然后再借成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,對嗎?
那需要反結(jié)帳去年四季度嗎?
你好,不用反結(jié)賬去年的賬,紅沖再做正確的就行
好的,謝謝老師耐心解答
客氣了,相互學(xué)習(xí),期待你的好評,非常感謝
麻煩老師,再問一個(gè)問題,小規(guī)模和一般納稅人這月不沖紅去年第四季度暫估,下月5月底前也可以,對吧?
你好,可以的,5月30日之前完成上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作