那個計(jì)入管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)
公司收到一個承兌匯票,又轉(zhuǎn)讓給其他公司,其他公司把錢打到公戶,有差額,如何做賬
我公司接受到的紙質(zhì)承兌匯票,后面又背書轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在要查背書轉(zhuǎn)讓記錄,怎么查
老師,我司收到客戶的承兌,我這個承兌背書轉(zhuǎn)讓了,第三方公司把錢轉(zhuǎn)我公戶了,這個賬務(wù)處理如何做呢?
公戶收到銀行承兌匯票,然后又背書轉(zhuǎn)讓給其他公司了,這個公司把錢轉(zhuǎn)到公戶了又這個怎么記呢
請教一下:公司公賬是交通銀行,又在招商銀行開立了一個銀行承兌匯票的賬號,每次背書轉(zhuǎn)讓給供貨商后要怎么做賬?另外背書轉(zhuǎn)讓后,公司公賬會轉(zhuǎn)50%的貨款到這個銀行承兌匯票的賬戶,這個又怎么做賬的?匯票的手續(xù)費(fèi)會直接從這個50%的貨款里扣除,這個又怎么做賬的?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
其實(shí)是貼現(xiàn)費(fèi),記管理費(fèi)用嗎
怎么是設(shè)計(jì)費(fèi)呢
你好,系統(tǒng)出錯了。 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 背書出去支付 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
然后他又打款到我們公戶了
備注的是往來款
借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
我是記得其他應(yīng)付款
可以的,沒問題的,沖平就是了
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
對了老師資產(chǎn)負(fù)債的數(shù)據(jù)影響企業(yè)所得稅表的數(shù)據(jù)嗎,
不會影響的,只是利潤表的數(shù)據(jù)會影響
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。