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提問:老師,我們公司收到一份企業(yè)詢證函,顯示我們有一筆付給對(duì)方公司的預(yù)付貨款(對(duì)方顯示是預(yù)收賬款),要求我們核對(duì)金額。 這筆不是對(duì)公賬戶付款,我們不要發(fā)票,財(cái)務(wù)想寫金額為0。 請(qǐng)問這樣可以嗎?這個(gè)函有什么作用?
師您好,請(qǐng)教下公司只有一個(gè)銀行對(duì)賬單,其他材料沒有的話,如何通過對(duì)賬單做賬 銀行對(duì)賬單 有個(gè)公司兩年前就想注銷了 但是自14年之后就沒有再做賬了,一直都是零申報(bào),稅局要我們塡報(bào)18、19、20年3年的財(cái)報(bào) 公司能提供的就是截止到17年底的對(duì)賬單 其他都沒有17年之后就沒有任何進(jìn)賬出賬 如果可以通過銀行對(duì)賬單的摘要、借貸方金額及收付款單位全稱去做賬的。 那應(yīng)該怎么做
1、老師好,對(duì)方款還沒有付過來,說要我們先開收據(jù)后才能安排付款,這是無恥吧? 2、如果開了收據(jù),對(duì)方說款已經(jīng)給了,你收據(jù)都開給我了,怎么辦?先開收據(jù)風(fēng)險(xiǎn)很大。 3、對(duì)方為什么說要先開收據(jù)才付款呢,收據(jù)要做賬嗎?付款后不是有水單(回單)可以做賬的嗎?如果是含稅的也是有發(fā)票吧。 4、對(duì)方的目的是不是就是想欺騙,若你先開了收據(jù),對(duì)方就有理由說不付款了,因?yàn)槲沂論?jù)都有了。
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師:您好!我單位平整一塊土地,已經(jīng)做完工程決算,因?yàn)闆]有錢付施工方,項(xiàng)目部門也沒有喊對(duì)方開發(fā)票,財(cái)務(wù)沒有做任何處理,現(xiàn)在對(duì)方年度審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所往來詢證函,說我們欠施工方的款,但是沒發(fā)票,財(cái)務(wù)部門沒有做賬務(wù)處理,這往來詢證函怎么處理
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
您好,可以發(fā) ,對(duì)賬單格式: 標(biāo)題寫對(duì)賬單,寫清雙方公司名稱、對(duì)賬時(shí)間段(如202X年XX月XX日-202X年XX月XX日),列出每筆預(yù)付款的付款時(shí)間、金額(如付了100000元)、用途(如XX項(xiàng)目預(yù)付款)、已扣減金額(如用了30000元)、剩余余額(計(jì)算式:100000-30000=70000元),最后讓雙方財(cái)務(wù)簽字蓋章確認(rèn)余額對(duì)不對(duì)。 催款函格式: 標(biāo)題寫催款函,寫清對(duì)方公司名稱和預(yù)付款基本情況(如202X年XX月付了100000元用于XX項(xiàng)目,現(xiàn)在還剩70000元沒用/沒還),要求對(duì)方在XX天內(nèi)(如7天/15天)要么說明錢用到哪了并沖抵,要么退錢(寫清退到哪個(gè)賬戶),不處理的要承擔(dān)后果(如算利息、起訴等),最后蓋國企公章,通過EMS郵寄或當(dāng)面給對(duì)方簽收。
好的老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!? ??