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是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本

2025-09-09 18:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 18:15

做庫存退回處理: 沖減庫存:借應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款),貸庫存商品 10090.03; 若已抵進(jìn)項(xiàng)稅,做轉(zhuǎn)出:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出); 與供應(yīng)商結(jié)算,收款或抵賬。同時保留退貨單等憑證,涉及專票需開紅字發(fā)票

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您好,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
2020-09-21
您好 請問當(dāng)時做應(yīng)付賬款分錄怎么寫的
2020-09-21
具體為什么原因進(jìn)行調(diào)增呢?是退貨還是什么原因? 有具體的原因才有相關(guān)的分錄
2020-02-27
你好 七月買的庫存商品 借:庫存商品 貸:銀行存款等科目 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 , 貸:庫存商品 8月份 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-10-11
你好 你們是原材料 肯定是退原材料給對方的 如果是退貨 就得沖貨物庫存商品去 ; 你們實(shí)際是退的啥
2021-07-29
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