你好,本來(lái)沒(méi)有庫(kù)存,分錄做錯(cuò)成有庫(kù)存,你當(dāng)時(shí)所做的錯(cuò)誤分錄是??
這個(gè)月賠錢(qián)賣(mài)了一批庫(kù)存商品導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 期末沒(méi)有實(shí)際的庫(kù)存但是庫(kù)存商品期末借方有余額 這個(gè)該怎么處理
去年的財(cái)報(bào)庫(kù)存商品是負(fù)數(shù),然后核查了下是因?yàn)槿ツ隂](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)行暫估,財(cái)務(wù)沒(méi)做入庫(kù)就出庫(kù)了,銷(xiāo)售的時(shí)候做了營(yíng)收和成本結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,去年四季度之前沒(méi)有庫(kù)存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫(kù)存是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么辦呢?
老師,去年四季度入賬時(shí),本來(lái)沒(méi)有庫(kù)存,分錄做錯(cuò)成有庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致這月的庫(kù)存商品年初余額是負(fù)數(shù),這月怎么處理呢?
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過(guò)來(lái)賬。22年的商品已經(jīng)全部銷(xiāo)售掉了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫(kù)存商品還有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整這個(gè)庫(kù)存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫(kù)存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒(méi)有入帳,只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本,然后23年入帳了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
你好,你的意思是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本? 如果是,就沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是了?