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申報退稅額130萬,進項抵了內(nèi)銷后沒有可以退了,我的免抵稅額就是130萬對吧

2025-09-22 18:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 18:12

是的,免抵稅額就是130萬

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你好,已經(jīng)退稅60萬了,不能再把進項留底退稅超過60萬了。這里操作有錯誤
2022-04-27
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應(yīng)的進項稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應(yīng)的進項稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
?你好.是這么算的.你的進項稅額是以增值稅平臺勾選認(rèn)證的那個金額,不是手動算出來的,其他計算邏輯都對了. 免抵的那部分還要交附加稅.
2020-12-21
同學(xué), 退的是你的留抵稅額。 假設(shè)你認(rèn)證了5萬的進項,銷項是兩萬,這個時候才能退你3W?
2021-07-05
同學(xué)你好 對的 2.對的 可以這樣理解
2021-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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