你好 沒有入庫的先入庫?
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進(jìn),再銷售出去的,所以這個(gè)庫存怎么處理掉呢?
老師,請問去年4月銷售的貨物,之前的會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫存,實(shí)際上沒有庫存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫存為0,會計(jì)分錄怎么做的?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,商品之前入庫了,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),與入庫時(shí)的數(shù)量不一致,總金額一樣,導(dǎo)致科目余額表借方數(shù)量有余額,借方金額余額為零。請問,這種的需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年的財(cái)報(bào)庫存商品是負(fù)數(shù),然后核查了下是因?yàn)槿ツ隂]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)行暫估,財(cái)務(wù)沒做入庫就出庫了,銷售的時(shí)候做了營收和成本結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,去年四季度之前沒有庫存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫存是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么辦呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
需要處理嗎?
要的 先入庫 把庫存補(bǔ)記上?
那就是在這個(gè)月補(bǔ)一筆分錄,借庫存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營成本,貸庫存,對嗎?
你好 是的這樣是可以的 對
老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對嗎?
看不出來是什么錢??
老師,補(bǔ)錄的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?
我問了公司業(yè)務(wù),說是電子承兌
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫存再出報(bào)表?
是去年第四季度的庫存
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。