你好,一般納稅人2008年8月份之后買來的單位是一般計稅的,增值稅13%, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之3,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。它是根據(jù)利潤來。

公司買一輛個人的車,二手車,個人給單位開發(fā)票需要交增值稅嗎?如果開發(fā)票需要交幾個點的?還需要交別的稅種嗎?
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)船,轉(zhuǎn)讓給公司的,能開專票嗎?是幾個點?需要交印花稅嗎?
老師個體戶開給別人專票 需要交幾個點的稅金呢
找郭老師 股權轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價轉(zhuǎn)讓的,都需要交個稅和印花稅,老師你是說這個未分配利潤還需要交印花稅是嗎
老師,個人轉(zhuǎn)讓車位需要交什么稅嗎
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
需要開發(fā)票嗎老師 轉(zhuǎn)讓給個人的 然后我們是一般納稅人
看個人需要吧,需要發(fā)票才開,不需要的話做無票收入。 注意一下處置的價格不要太低。太低的話,稅務局會要求你們調(diào)整到你之前認證的,他會要求你進項轉(zhuǎn)出全部交稅。
嗯嗯好的老師 要是開票的話我們平時開票的增值稅發(fā)票就可以開始嗎
對增值稅的發(fā)票就行。
普票專票都可以咯 然后還有想問一下 不區(qū)分車的類型吧
規(guī)格型號里面可以寫車的型號,只能開普通發(fā)票給個人,開不了專票。
不管什么車只要是一般納稅人 都是按照你發(fā)的那個稅率
車架號還有大架號你都可以備注。因為一個車一個。
老師,老板說增值稅可以減半?有這個政策嗎
如果你單位是08年之前買來的,或者是單位是簡易計稅的,可以按照3%減按2%來交增值稅。其他的不行。
平時正常開票是一般計稅 來勞務I的時候是簡易計稅 那車按照哪個 老師
用賣出去的價格的不含稅價格交稅嗎 老師
你這個車是用在哪里的?一般計稅的還是簡易計稅還是都用? 是按照處置不含稅
用在公司的 買回來的時候也是13%
用于平時的工程運輸 是個運輸車
一般計稅和簡易計稅的都用是吧 就是13%的稅率的
好的謝謝老師 明白了
不用客氣,工作愉快。