你好,一般納稅人2008年8月份之后買來的單位是一般計稅的,增值稅13%, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之3,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。它是根據(jù)利潤來。
公司買一輛個人的車,二手車,個人給單位開發(fā)票需要交增值稅嗎?如果開發(fā)票需要交幾個點的?還需要交別的稅種嗎?
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)船,轉(zhuǎn)讓給公司的,能開專票嗎?是幾個點?需要交印花稅嗎?
老師個體戶開給別人專票 需要交幾個點的稅金呢
找郭老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價轉(zhuǎn)讓的,都需要交個稅和印花稅,老師你是說這個未分配利潤還需要交印花稅是嗎
老師,個人轉(zhuǎn)讓車位需要交什么稅嗎
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
需要開發(fā)票嗎老師 轉(zhuǎn)讓給個人的 然后我們是一般納稅人
看個人需要吧,需要發(fā)票才開,不需要的話做無票收入。 注意一下處置的價格不要太低。太低的話,稅務(wù)局會要求你們調(diào)整到你之前認(rèn)證的,他會要求你進(jìn)項轉(zhuǎn)出全部交稅。
嗯嗯好的老師 要是開票的話我們平時開票的增值稅發(fā)票就可以開始嗎
對增值稅的發(fā)票就行。
普票專票都可以咯 然后還有想問一下 不區(qū)分車的類型吧
規(guī)格型號里面可以寫車的型號,只能開普通發(fā)票給個人,開不了專票。
不管什么車只要是一般納稅人 都是按照你發(fā)的那個稅率
車架號還有大架號你都可以備注。因為一個車一個。
老師,老板說增值稅可以減半?有這個政策嗎
如果你單位是08年之前買來的,或者是單位是簡易計稅的,可以按照3%減按2%來交增值稅。其他的不行。
平時正常開票是一般計稅 來勞務(wù)I的時候是簡易計稅 那車按照哪個 老師
用賣出去的價格的不含稅價格交稅嗎 老師
你這個車是用在哪里的?一般計稅的還是簡易計稅還是都用? 是按照處置不含稅
用在公司的 買回來的時候也是13%
用于平時的工程運輸 是個運輸車
一般計稅和簡易計稅的都用是吧 就是13%的稅率的
好的謝謝老師 明白了
不用客氣,工作愉快。