你好,這個不需要繳納印花稅的,印花稅按照你轉(zhuǎn)讓的金額乘以萬分之五再減半。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價轉(zhuǎn)讓的,都需要交個稅和印花稅,其他的只需要交印花稅,,老師麻煩幫我解釋一下這句話的意思
找郭老師 ,老師我要問一下這里面的個稅,是指在自然人那里申報的那個嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價轉(zhuǎn)讓的,都需要交個稅和印花稅,其他的只需要交印花稅
找郭老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價轉(zhuǎn)讓的,都需要交個稅和印花稅,老師你是說這個未分配利潤還需要交印花稅是嗎
找郭老師 老師既然我們的實(shí)收資本是沒有的,但是又有未分配利潤,這個轉(zhuǎn)讓股權(quán)還需要申報個稅和印花稅嗎
賬上盈利43萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其中一個股東股權(quán)轉(zhuǎn)給了另一個股東,交了個稅和印花稅,這個賬上需要做未分配利潤分錄不
注冊小規(guī)模納稅人公司,注冊資本500萬,實(shí)繳填10000行嗎,5年內(nèi)交上就行嗎
您好,我公司找了幾個小時工給生產(chǎn)干活,給他們發(fā)的現(xiàn)金,這個費(fèi)用進(jìn)哪里呀?
小規(guī)模納稅人稅款申報表(主表),第20行應(yīng)納稅額=專票的3%-專票的1%,請問老師,該表第1-8行需要交稅的收入為什么沒有加到應(yīng)納稅額內(nèi)?
老師,我們租賃的廠房,并且發(fā)生了大額裝修費(fèi),發(fā)票陸續(xù)收到的,24年12月和25年1月2月4月收到給我想請問下會計分錄要怎么做?如何攤銷?
老師 發(fā)一個 小規(guī)模每月工作流程和一般納稅人的工作流程
老師,我想問,公司拍賣了一塊地,起拍價1500萬,現(xiàn)在拍賣成功溢價1750萬,請問我方涉及哪些稅款要交,對方涉及又是哪些稅款要交?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),稅率是13%,出口報關(guān)商品hs碼的退稅率是13%,那我們開的出口發(fā)票稅率應(yīng)該開免稅還是0稅率
老師 公司名下沒有車 但是公司收到一張車保險發(fā)票 購買方名稱是老板 社會代碼又是公司的 能入賬嗎
您好,請問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?
你好老師我有個問題要咨詢
老師你說不需要繳納印花稅,為什么又說這個印花稅是按照你轉(zhuǎn)讓的金額乘以萬分之五再減半,老師這個我還不太懂
未分配利潤不交 安轉(zhuǎn)讓金額交
老師這個轉(zhuǎn)讓金額是不是還要申報印花稅
你們自己不需要申報,個人去稅務(wù)局大廳自己交就可以的。
你給他申報不了的,你申報都是以企業(yè)的名義申報出去的。
老師這個財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是自己這邊的應(yīng)該不弄合同也沒有事把
你好,做合同沒有問題的。
老師你是說申報印花稅我們申報不了的是嗎,必須要他自己去申報這個印花稅
對的,是的,是這么做的,讓他去大廳申報
老師那他那個個稅尼,是我們這邊電腦可以申報吧
可以 自然人電子稅務(wù)局,你不是截圖了嗎。
對的,好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。