同學(xué)你好,如果購(gòu)入時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,現(xiàn)在是可以開(kāi)專票的;稅率是13%;需要交印花稅;
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)固定資產(chǎn)(房子),轉(zhuǎn)讓的是個(gè)人,這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票給他呢,這個(gè)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)船,轉(zhuǎn)讓給公司的,能開(kāi)專票嗎?是幾個(gè)點(diǎn)?需要交印花稅嗎?
老師,你好,公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家公司,受讓方需要交納印花稅嗎?稅目是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書鋸嗎
老師你好,看下這個(gè)合同需要交印花稅嗎 就是別的公司把節(jié)能能源轉(zhuǎn)讓給我們公司,我們公司付轉(zhuǎn)讓費(fèi)
老師,車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人需要開(kāi)票嗎。需要交什么稅嗎 分別是幾個(gè)點(diǎn)的稅(找郭老師)
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
好的謝謝,印花稅按多少交呢?
同學(xué)你好,印花稅是按萬(wàn)分之三稅率
購(gòu)入時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要怎么開(kāi)票呢
同學(xué)你好,開(kāi)普票,按3%開(kāi)票;
對(duì)方公司要專用發(fā)票能開(kāi)嗎
同學(xué)你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能開(kāi)專票的;
開(kāi)專用發(fā)票只能按13%開(kāi)嗎
同學(xué)你好,是這樣的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;