您好,不可以的,這是延遲納稅,如果稅務(wù)查到要繳滯納金的
公司有個銷售合同,沒收款也沒開票,但是已經(jīng)發(fā)貨了,對方也收到了,這樣我做賬的時候可以先確認(rèn)收入嗎。過幾個月再給他開票?
公司本月銷售一萬多貨款,過發(fā)出也收款,但是沒有給對方開發(fā)票,可以等開發(fā)票再做收入嗎?
本月我們公司貨物沒有銷售出去,但是對方錢收到了,本月我們可以給對方開發(fā)票嗎?
公司銷售一批器械,銷售發(fā)票已經(jīng)開給對方,但是呢沒有收到貨款。屬于先開銷售發(fā)票,采購款也沒有付,成本票也沒有取得。這樣情況怎么做賬務(wù)處理
公戶12月份收到貨款,1月份才給對方開發(fā)票,是先做預(yù)收款嗎?等開出發(fā)票再確認(rèn)收入
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
那就做未開票收入,正常繳納稅款嗎?
您好,是的哦,本期申報未開票收入,開票當(dāng)期申報未開票收入負(fù),和藍字發(fā)票正數(shù),這一期沒有稅金產(chǎn)生
那未開票收入,需要繳納印花稅嗎?
您好,要的呀,我們的印花申報取數(shù)是收入,本期申報了,下期的收入一個正一個負(fù),不會重復(fù)也不會多申報的
你的意思,印花稅申報,取數(shù)是收入的萬分之三減半征收,不是根據(jù)開票金額來繳納的嗎?
那開票的時候就不用繳納印花稅了嗎?
那開票的時候怎么做這個賬?
您好,開票不也要確認(rèn)收入么,意思就是開票和未開票收入都要交印花稅呀 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
未開票收入,后期也要開票的,只是暫時沒有進項抵扣,就先不開票,下個月開票。這個未開票收入不用等開票后再繳納印花稅嗎?
這月未開票繳納印花稅,下月開票了又交一次印花稅,那不是一次銷貨,交了兩次印花稅嗎?
不不,我把分錄全寫,未開票收入 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 開票時沖回,再按發(fā)票做分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù))? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù))??? ?銷項稅(負(fù))?? 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 您看開票這一期收入是0,增值稅也是0,不會多交的