你好,同學(xué) 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調(diào)整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個期末如何調(diào)整呢?利潤又如何分配?
老師您好!公司最近付給一家供應(yīng)商之前的欠款。但是因?yàn)橹暗馁~做得特別亂,找不到之前掛的賬。無法沖賬,應(yīng)該怎么處理?謝謝! 老師這樣處理行不行? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤利潤分配——未分配利潤 盈余公積——法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,23年多計提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時計算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
2023年多計提一筆餐飲成本,賬上還掛著這家公司的應(yīng)付賬款,通過以前年度損益調(diào)整如何處理?
有筆業(yè)務(wù),去年做了借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 但是今年收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在想問這筆成本去年因?yàn)樽隽藪熨~處理,今年收到款項(xiàng)后,是通過以前年度損益調(diào)整處理,還是正常做成本影響今年利潤。
金蝶財務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實(shí)務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來了個新員工這個月需要交社保老板讓他自己承擔(dān),我們新開的一般納稅人社保新戶,這個員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會計分錄怎么做好?還有一點(diǎn)他8月份有幾百塊錢的工資,單獨(dú)給他發(fā)工資,社保讓他單獨(dú)轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實(shí)習(xí)生,我公司與其簽訂了實(shí)習(xí)協(xié)議,到期人就回學(xué)校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個稅按工資薪金申報,還是按勞務(wù)報酬申報?
老師,早上好,[強(qiáng)][強(qiáng)]有會計證補(bǔ)貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個消息,是什么情況呢?
請問老師 公司為自然人獨(dú)資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更?
老師好,有兩個問題,1.我們是首單出口,本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到,稅務(wù)說先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請問這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要入賬嗎?采購的分錄如何做?2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實(shí)發(fā)工資93923,企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,計提工資計提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個地方申報嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺收款是個人微信號收款,可以用這個微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報銷嗎?這些收入和費(fèi)用都會記賬報稅
成本呢?如何處理?
成本通過貸方以前年度損益調(diào)整核算的
就是本期沖回,損益科目用以前年度損益調(diào)整代替
具體分錄能發(fā)下嘛?
24年度沖回多計提成本 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤