你好是的,就是這樣子操作。
有一個員工的獎金500元在工資表上沒體現(xiàn),也沒申報個稅。在發(fā)放11月工資時,把這500元已經發(fā)給本人了。完成工資表和銀行賬差500元。如何賬務處理?
老師,您好,我們給員工發(fā)福利買的防曬服,每人150元。這個需要加到工資里申報個稅嗎
老師我想問一下,公司暫時沒有收入的,之前個稅一直申報法人的工資薪酬500元,實際上這500元是沒有支出的,現(xiàn)在增加兩個新員工申報個稅,法人這500能不能不申報了?
老師您好,我們三八節(jié)給女員工沒人發(fā)500元,那這500元申報個稅時要加在工資里一起申報嗎
老師您好!請問2021年個稅申報有三個員工少申報500元,還可直接在自然人電子稅務局更正申報嗎?加上500也不產生個稅,謝謝
老師,我們是建筑公司,關于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000,付別人點位費借:應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸:應收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進項稅額轉出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務費需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產品,和模具費,我們沒有模具的進項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
就加工資里一起申報是嗎,比如員工工資6000,把500也加里面,按6500申報是嗎?
你好,是的,就是這樣子。
好的,謝謝
你好,不用客氣的嘞。