你好,正規(guī)的應該按照合同來,但是實際作戰(zhàn)中大部分都是根據業(yè)務發(fā)生的,一般是根據開發(fā)票。
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠實現(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業(yè)務成本去交業(yè)務上的購銷合同的印花稅呢?
印花稅是不是可以按合同金額去計稅也可以按發(fā)票金額去計稅的?按次計稅的是不是每開一次發(fā)票就要在15天內去報印花稅了?印花稅所屬期是不是就是當月申報的那個月份的時間
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
請問,我們的銷售合同有每月一簽的,也有一年一簽的長期購銷合同,但基本上都是每月開票,那印花稅也是按期申報吧?就是稅款所屬期那里一個個月選?按每個月開發(fā)票金額報?
我們是洗滌行業(yè),和客戶簽了合同為期一年,但是沒有金額,金額是每個月的洗滌費,每個月開票這樣,那這個印花稅怎么報?
預收租金如何交增值稅
老師:您好,建筑企業(yè)增值稅納稅義務時間和收入的確認時間,是不是可以不一致。分別怎么確認增值稅納稅義務時間和收入的確認時間呢
善意取得違規(guī)的材料普通發(fā)票,需要做成本轉出嗎?
老師,就是我倆月之前面試過一個公司,后來我沒去。我看他招人呢,我在boss上跟他溝通,他沒理我。我有他微信,我能再問問嗎,我怎么說啊。他要問我之前為啥不去他們公司,為什么又離職,我不知道咋說合適
老師,利潤表里的城市建設維護費本年累計金額指的什么呢?是本年借方累計數(shù)減去本年貸方累計數(shù)嗎?
貿易公司購進機器設備計劃租出去,到貨后可以計提折舊嗎?
請問進項發(fā)票異常,7月份通知需要進項轉出,8月份才能處理,現(xiàn)在需要做異常反饋,開票方信息是否是必填項?如下圖
你好老師,白酒銷售公司,現(xiàn)在收客戶品牌使用費,該怎么做賬
老師貨物想出口沒有進項發(fā)票和材料需要提供電子底賬,電子底賬是什么意思,沒聽說過
出口退稅超期了資料遞交到哪里去