你好,正規(guī)的應(yīng)該按照合同來,但是實(shí)際作戰(zhàn)中大部分都是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的,一般是根據(jù)開發(fā)票。
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
印花稅是不是可以按合同金額去計(jì)稅也可以按發(fā)票金額去計(jì)稅的?按次計(jì)稅的是不是每開一次發(fā)票就要在15天內(nèi)去報(bào)印花稅了?印花稅所屬期是不是就是當(dāng)月申報(bào)的那個(gè)月份的時(shí)間
老師你好,請(qǐng)問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報(bào)?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過來了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
請(qǐng)問,我們的銷售合同有每月一簽的,也有一年一簽的長(zhǎng)期購銷合同,但基本上都是每月開票,那印花稅也是按期申報(bào)吧?就是稅款所屬期那里一個(gè)個(gè)月選?按每個(gè)月開發(fā)票金額報(bào)?
我們是洗滌行業(yè),和客戶簽了合同為期一年,但是沒有金額,金額是每個(gè)月的洗滌費(fèi),每個(gè)月開票這樣,那這個(gè)印花稅怎么報(bào)?
請(qǐng)問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?
請(qǐng)問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?