你好,這個(gè)不需要交納印花稅的。
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬(wàn),每月開票31萬(wàn)。請(qǐng)問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費(fèi),一個(gè)月結(jié)算一次,請(qǐng)問印花稅是每次開票的月份我都申報(bào)一次印花稅對(duì)嗎,因?yàn)楹贤袥]有確定的合同金額,只是簽了一場(chǎng)多少錢,簽多少年這樣
老師,我們洗滌行業(yè),破損的我們需要承擔(dān),我們開票金額是洗滌費(fèi)金額,但是對(duì)方回款是洗滌費(fèi)減賠償,我們開票金額和收款金額不一致,我們的意思是開票金額=洗滌費(fèi)-賠償,這樣我們的收款和開票是一致的。但是對(duì)方不愿意,說是稅務(wù)局要求,賠償不能減少開票金額,這個(gè)怎么處理呢
老師像裝卸費(fèi)是和對(duì)方簽了個(gè)裝卸承包合同(一年一簽),沒有具體的金額。賬是每個(gè)月結(jié)一次。這種情況要交印花稅嗎
請(qǐng)問,我們的銷售合同有每月一簽的,也有一年一簽的長(zhǎng)期購(gòu)銷合同,但基本上都是每月開票,那印花稅也是按期申報(bào)吧?就是稅款所屬期那里一個(gè)個(gè)月選?按每個(gè)月開發(fā)票金額報(bào)?
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征稅?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
有限責(zé)任公司和無限責(zé)任公司代表什么,怎么區(qū)分
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫分錄???去年20萬(wàn)已經(jīng)做了收入
租賃有形動(dòng)產(chǎn)設(shè)備。租賃雙方是否都需要交納租賃合同印花稅?
小規(guī)模季度申報(bào)不超30萬(wàn),增值稅發(fā)票稅額1%,小微企業(yè)免稅額3%,這2%的差額如何賬務(wù)處理?
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫分錄?。?/p>
你好,老師,請(qǐng)問我們公司一個(gè)月有多筆收到貨物運(yùn)輸電子貨票收款憑證,但這個(gè)不能稅前扣除,那我這個(gè)費(fèi)用該不該做進(jìn)去呢
老師收入是300萬(wàn),想交500元的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,應(yīng)該放到哪了檔上
收到股東借來的錢用于注冊(cè)資本怎么入賬