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老師像裝卸費(fèi)是和對方簽了個(gè)裝卸承包合同(一年一簽),沒有具體的金額。賬是每個(gè)月結(jié)一次。這種情況要交印花稅嗎

2023-10-10 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 09:04

這種情況下,按你實(shí)際發(fā)生的來繳納

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快賬用戶6286 追問 2023-10-10 09:06

那如果上一年已經(jīng)發(fā)生裝卸費(fèi)了,但沒交過,現(xiàn)在可以補(bǔ)交嗎,會不會產(chǎn)生滯納金或罰款呀?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:07

你好,可以的,所屬期選擇這個(gè)月沒有滯納金,如果你選擇以前月份有滯納金。

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快賬用戶6286 追問 2023-10-10 09:08

好的,謝謝了!

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:10

不用客氣,工作愉快。

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這種情況下,按你實(shí)際發(fā)生的來繳納
2023-10-10
你好 不需要繳納的
2022-12-22
你好,這些員工是你們的還是對方單位的?一般不要代發(fā)工資
2022-10-16
那就按結(jié)算書上的金額交印花稅
2023-01-06
同學(xué)您好,您相當(dāng)于約定了每月收入30萬,那么可以按照每月30萬來確認(rèn)收入,比如現(xiàn)在是9月,應(yīng)該確認(rèn)了1-8月的收入=8*30=240萬。 也就是說,現(xiàn)在賬上最起碼應(yīng)該有240萬的收入了,您就正常確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 240-已經(jīng)確認(rèn)的部分 貸:主營業(yè)務(wù)收入 240/(1+稅率)-已經(jīng)確認(rèn)的部分 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅-銷項(xiàng)稅 240/(1+稅率)*稅率-已經(jīng)確認(rèn)的部分
2023-09-11
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