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請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?

2025-10-02 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-02 18:00

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-02 18:02

您好,我們是有出口和內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè),出口占比大且有退稅,采用“免抵退”方式,出口部分免增值稅、進項稅可抵內(nèi)銷銷項也可退稅,若進項充足、出口多、內(nèi)銷少,銷項減進項后應交增值稅很少甚至為零,留抵稅額常見,因此企業(yè)整體看起來沒有增值稅稅負率(即實際繳稅很少或為零)是正常的,只要業(yè)務真實、進項發(fā)票合規(guī)、出口退稅操作規(guī)范就沒問題。

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2025-10-02
增值稅稅負率沒有固定標準,會因行業(yè)、產(chǎn)品附加值、成本結(jié)構(gòu)等因素而不同,一般工業(yè)企業(yè)可能在 3%-6% 左右,商貿(mào)企業(yè)在 1.5%-5% 左右。
2024-12-11
這個相對來說比較復雜 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023-09-05
你好,不用申報。但有的專管員會要求0是0申報。現(xiàn)在深圳是不申報。
2020-12-11
你好,學員,這個一般是2%左右的
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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