你好,同學(xué) 看一下資產(chǎn)總額,人數(shù),是不是不滿足小微企業(yè)
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬(wàn)的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前??jī)?yōu)惠前是實(shí)際利潤(rùn)*25%算嗎
老師 現(xiàn)在企業(yè)所得稅是25%稅率嗎 不是現(xiàn)在又減免政策 都用小微企業(yè)的計(jì)算方式還是什么
老師 現(xiàn)在企業(yè)所得稅,是不是按稅收優(yōu)惠政策算下來(lái),利潤(rùn)總額在100萬(wàn)內(nèi)稅率是2.5%,100-300萬(wàn)稅率是10%,300萬(wàn)以上25%?
老師,學(xué)堂里的這個(gè)所得稅是不是按照老的政策啊,100萬(wàn)以內(nèi),利潤(rùn)總額*25%*20%(稅率)=所得稅 新的政策是100萬(wàn)以內(nèi)是利潤(rùn)總額*25%*50%*20%=所得稅
老師,最新政策里,20%是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率嗎?是不是沒(méi)有這個(gè)20%,正常稅率就是25%呀?政策里25%前面多了一個(gè)減按 就有點(diǎn)搞不清了
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
老師資產(chǎn)我寫的36萬(wàn),2個(gè)人,利潤(rùn)9萬(wàn),也還是25%給我算的所得稅,這是咋回事?
主業(yè)小微企業(yè)的標(biāo)志有勾選嗎