你好,那個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

小規(guī)模納稅人,季收入超過(guò)30萬(wàn),計(jì)提的應(yīng)交增值稅,是否需要在每季度末,將其金額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的貸方?謝謝
小規(guī)模開普票季度不夠30萬(wàn)不用轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?也不用計(jì)提嗎
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司季度收入未達(dá)到30萬(wàn) 是不是12月份的賬需要把計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模企業(yè)再年底需要計(jì)提哪些呢?增值稅怎么計(jì)提這個(gè)季度的 不夠30萬(wàn),如何做賬
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬(wàn)元,免交增值稅,那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購(gòu)的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問(wèn)一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


沒(méi)有二級(jí)稅費(fèi)減免能行吧
可以的,自己設(shè)置明細(xì)就是