你好,這個(gè)你正常確認(rèn)收入就可以了,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 你確定不要交的時(shí)候再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬(wàn),是免征增值稅的。如果說開了40萬(wàn)的話,我這個(gè)增值稅是按40萬(wàn)算呢,還是按40萬(wàn)減30萬(wàn)算呢。計(jì)提城建稅和附加稅按哪個(gè)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,季度不滿30萬(wàn)可免稅,那做賬時(shí)每個(gè)月可不可以先不計(jì)提稅金及附加。1、如果需要繳納時(shí)再補(bǔ)計(jì)提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè),季度開票不夠45萬(wàn),需要計(jì)提稅金和做營(yíng)業(yè)外收入嗎?怎么做分錄呢,謝謝
我家是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票做賬的時(shí)候要提增值稅,但是如果季度不夠45萬(wàn)不需要交,那我開票記賬時(shí)提稅好還是不提稅好,等到季度末看情況一塊計(jì)提
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過30萬(wàn)是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
老師,由于沒付款,進(jìn)項(xiàng)沒回,能辦留低抵欠嗎?
這個(gè)是什么意思?這個(gè)八條
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
勞務(wù)派遣發(fā)票是誰(shuí)報(bào)稅
老師,哪種公司屬于集團(tuán)公司
老師,能說下出納交接的資料嗎?
老師,您好,新成立公司,認(rèn)繳資金500萬(wàn),現(xiàn)在老板是分次轉(zhuǎn)賬到公戶,付采購(gòu)款,有時(shí)是10幾萬(wàn),有時(shí)是幾萬(wàn),有時(shí)是幾十萬(wàn),我每次都入賬記實(shí)收資本,對(duì)嗎
老師麻煩問一下老板這有個(gè)運(yùn)輸公司,想把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來,想用老板娘的車和公司簽個(gè)租車協(xié)議,需要交什么稅
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能繳費(fèi)嗎

