同學(xué),你好 這個(gè)收取服務(wù)費(fèi),是雙方協(xié)商的,沒有規(guī)定是多少
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過(guò)農(nóng)民工工資做一部分,在的通過(guò)兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請(qǐng)況給我說(shuō),委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問(wèn)這也到底該怎么辦?。★L(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
汽車掛靠業(yè)務(wù)公司,汽車掛靠入我公司時(shí)收到開具購(gòu)買方是我公司名下機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票或二手車交銷售統(tǒng)一發(fā)票,但我公司只收取車輛的掛靠服務(wù)費(fèi)用的,沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)車輛,我?guī)ど蠜]有作計(jì)提成本處理,但幾年后掛靠車輛遷出,我公司要開具發(fā)票給新購(gòu)買方遷出車輛,請(qǐng)問(wèn)我該如何作帳務(wù)處理呢?
老師問(wèn)下,公司接了一個(gè)工程項(xiàng)目掛靠別人的公司,掛靠公司開票給發(fā)包方,發(fā)包方打款時(shí),把農(nóng)民工工資扣下代發(fā),掛靠公司要求我公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做賬,工資表不做賬,我公司并未收到這筆工資款,怎么處理?
老師請(qǐng)教下你:我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,材料商開發(fā)票開給我們70萬(wàn),我們公司已付款53萬(wàn),然后還差17萬(wàn)未付 現(xiàn)在是這種情況,掛靠人自己已付7萬(wàn),意思就是實(shí)際還差10萬(wàn)未付 但這個(gè)公司已注銷了,那么請(qǐng)問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么辦啊,1.掛靠人付的7萬(wàn)怎么來(lái)沖我們公司的應(yīng)付賬款,2.注銷了剩下的10萬(wàn)還掛在應(yīng)付賬款了怎么辦啊
請(qǐng)問(wèn)下老師,別人掛靠我勞務(wù)公司,只開了發(fā)票出去,但款一分沒回,這種情況我該收掛靠方多少費(fèi)用啊
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
一般是怎么收費(fèi)的,比如說(shuō)個(gè)稅、企業(yè)所得稅這些
同學(xué),你好 如果你是一般納稅人,那你增值稅收13%,附加稅收12%,企業(yè)所得稅25%,如果是小微收5%
老師,我是勞務(wù)公司
如果你是一般納稅人開具的加工、修理、修配的勞務(wù)發(fā)票,增值稅稅率是13%,建筑勞務(wù)增值稅發(fā)票稅率是9%,一般納稅人選擇一般計(jì)稅的情況下開具的勞務(wù)派遣增值稅發(fā)票,稅率是6%。你看你屬于哪個(gè)
請(qǐng)問(wèn)下你這邊是建筑行業(yè)的老師嗎?我是不是走錯(cuò)地方了?
同學(xué),你好 這邊沒有區(qū)分什么行業(yè)的老師
難怪答非所問(wèn)
同學(xué),你好 如果你是建筑勞務(wù)公司,你的增值稅是9%
我想問(wèn)的是掛靠業(yè)務(wù)中,收對(duì)方多少費(fèi)用合理,不是說(shuō)增值稅哦
同學(xué),你好 增值稅9%,附加稅12%,企業(yè)所得稅25%,如果是小微收5%,這些是你要繳納的稅率,你可以把你支付的稅率相加,來(lái)收取你的掛靠費(fèi)