同學你好,要看你的分錄是怎么做的,應付職工薪酬是過渡性科目,應該是沒有余額的。
老師應付職工薪酬上貸方余額要怎么消除?工資已經(jīng)結轉了,沒有計提下個月的工資,但是還是有余額
老師應付職工薪酬職工工資科目下余額是不是只顯示上月計提的職工工資,次月15日發(fā)放工資發(fā)放工資后,余額為0
老師,到現(xiàn)在選中8月應付職工薪酬明細賬,還有未記賬,這個是什么意思,未記賬發(fā)工資7月,科目余額表就不顯示對吧
老師,23年應付職工薪酬余額貸方1004.32元,意思是說少提,需沖減多計提,那么,會計分錄是否借:管理費用 -1004.32,貸:應付職工薪酬 -1004.32,謝謝!
老師好,顯示應付職工薪酬是否余額,這是啥意思,我已經(jīng)計提3月工資了
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算???需要申報個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥嬋牍潭ㄙY產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
這樣做的
科目余額是這樣的,工資先計提,在發(fā)放
科目余額是這樣的
就是顯示應付職工薪酬有余額
同學您好,如果是這樣計提的,有余額就是正常的。
計提工資分錄可以寫成以下這樣: 借:費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款。 這樣寫的話,應付職工薪酬就是沒有余額的