您好,不可以的,重新開,跨區(qū)域涉稅報告金額與合同協(xié)議上的金額必須一致
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險,作為我的崗位有哪些風(fēng)險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
跨區(qū)域涉稅事項按照合同金額已全部預(yù)繳,項目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完,我們財務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時再重新開報驗單我想請教: 1,再開時還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報驗時是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項報驗時是按照原合同金額填報還是按照扣減后的金額填報? 謝謝
關(guān)于異地項目外經(jīng)證的問題(項目地在江西) 1、跨區(qū)域涉稅事項報告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時間,合同上沒有這個日期,一般按照什么時間點填入?(開票結(jié)束還是其他) 3、跨區(qū)域涉稅事項報告,經(jīng)營方式選擇“其它”可以嗎?這個經(jīng)營方式是怎么看的?營業(yè)執(zhí)照上許可項目有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè),經(jīng)營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報驗在哪里做?一般是多久通過,是不是報驗后才可以申報預(yù)繳稅費。
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開錯了 還能重開嗎?
向境外單位提供的完全在境外消費的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告
老師您好,非全日制員工,可以不交社保不,也沒有別的單位給他交,按工資薪金報個稅
收到由一般納稅人房東代收水電費開的發(fā)票稅率是1%合規(guī)嗎?
美元賬戶人民幣余額和賬上一致 美元金額不一致的原因是什么 怎么調(diào)整?
月末。因管理不善造成庫存商品盤虧該如何做分錄
老師咨詢一下,我們有個工程300萬,有個尾款40萬還沒有付,現(xiàn)在是對方要求打折,能收回30萬,剩下的10萬是做壞賬準備么,開的發(fā)票是300萬,
我們公司每天早上給員工購買一部分早餐,個人先付款,再報銷。但有些商家提供不了發(fā)票?有什么不需要發(fā)票的辦法嗎
老師,我們從其它地方采購雞蛋,再賣出去,這個雞蛋增值稅是免稅的吧?
小規(guī)模納稅人建廠房時,可要求施工方開增值稅專用發(fā)票嗎?