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暫估的分錄:可以這樣做嗎?借:庫存商品。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 貸:應(yīng)付賬款暫估

2024-03-27 17:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-27 17:33

借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)? 貸:應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶2284 追問 2024-03-27 17:34

這個(gè)對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:38

就是按我那樣寫的做

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快賬用戶2284 追問 2024-03-27 17:44

那這樣待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)不就不對了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:45

已經(jīng)取得發(fā)票還沒認(rèn)證才叫待認(rèn)證,現(xiàn)在是發(fā)票還沒取得

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借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)? 貸:應(yīng)付賬款暫估
2024-03-27
同學(xué)你好,增值稅是不暫估 的;
2021-07-12
你好可以的 可以這么做的
2024-03-21
你好 沒有發(fā)票的就做前面一個(gè)分錄 的
2022-11-24
可以的,可以這么做的。
2022-03-31
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