你好可以的 可以這么做的
老師,原材料暫估入庫時(shí)只是進(jìn)項(xiàng)稅沒暫估,那來票時(shí),是不是可以只做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
月初我們公司暫估了13629.81的庫存商品 現(xiàn)在月底我們票回不來了 可以這樣做嘛 暫估時(shí),借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估 紅沖時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸 應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
老師,暫估庫存商品入庫時(shí)做不含稅暫估,來票時(shí)不紅沖之前暫估分錄,只做借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,這樣可以嗎
暫估的分錄:可以這樣做嗎?借:庫存商品。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 貸:應(yīng)付賬款暫估
老師:你好 請(qǐng)問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實(shí)際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開哪個(gè)呀
請(qǐng)問開通社保怎么開,有沒有流程
老師好我單位收購西紅柿,但在農(nóng)民種植的時(shí)候我請(qǐng)人給農(nóng)民做了技術(shù)指導(dǎo)我這一塊費(fèi)用該如何賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)處置利得的賬務(wù)處理
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,無法理解資產(chǎn)負(fù)債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額” 比如:貨幣資金期末100萬-貨幣資金期初60萬=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬?,F(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬,現(xiàn)金流量表上凈額是40萬。無法理解,兩者之間想表達(dá)的究竟是什么關(guān)系?現(xiàn)金流量表上說明能使用的錢是40萬,資產(chǎn)負(fù)債表上能使用的是100萬?
老師,稅務(wù)那邊說我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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老師,或者如果知道進(jìn)項(xiàng)稅額,可以暫估時(shí)直接借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 嗎
飯暫估不能考慮增值稅,這個(gè)不對(duì)沒有收到發(fā)票做不了應(yīng)交稅費(fèi)