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老師好,應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出科目對應哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)

2024-03-27 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-27 16:08

需要看發(fā)票的具體內(nèi)容,以及購入時的處理分錄

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快賬用戶6357 追問 2024-03-27 16:15

當時是沖銷一筆進項稅,當時做的分錄是借管理費用,貸應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶6357 追問 2024-03-27 16:16

現(xiàn)在始終應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出有這個貸方余額

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快賬用戶6357 追問 2024-03-27 16:16

想給他結(jié)平,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:18

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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需要看發(fā)票的具體內(nèi)容,以及購入時的處理分錄
2024-03-27
你好,要看轉(zhuǎn)出的原因,原發(fā)票記錄成本的轉(zhuǎn)出要涉及到原材料,原來是費用類的就涉及到管理費用和銷售費用,貸方是應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-01-27
您好 月末或者年末的時候跟銷項稅額 進項稅額 減免稅額一起寫分錄結(jié)平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2024-06-16
企業(yè)需要將“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“其他應收款”或“應收賬款——出口退稅”科目。
2025-05-28
借:成本費用/原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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