你好,要看轉(zhuǎn)出的原因,原發(fā)票記錄成本的轉(zhuǎn)出要涉及到原材料,原來(lái)是費(fèi)用類的就涉及到管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問(wèn):年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目需要給結(jié)平嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面嗎?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目對(duì)應(yīng)哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷


應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目去
你好,上面給你說(shuō)了,如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是采購(gòu)原材料產(chǎn)生的,要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是生產(chǎn)成本,如果是管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)出的,就轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用
我知道我的意思是貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目后期要不要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)繳稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
你好!月底一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
你好!是的,手工做憑證結(jié)轉(zhuǎn)