你好,那你可以考慮走費(fèi)用處理的呢,這個(gè)金額多少呢?

老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購(gòu)買回來(lái)的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時(shí)已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時(shí)入的庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時(shí)沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫(kù)商品(空桶)已經(jīng)沒(méi)有了的。請(qǐng)問(wèn)這種情況我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
郭老師您好,想問(wèn)您進(jìn)口采購(gòu)的問(wèn)題,進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù),除了貨款,境外的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以計(jì)入商品成本對(duì)嗎?還有其他費(fèi)用可以計(jì)入商品成本嗎?另外,我們這次的進(jìn)口采購(gòu),先付了國(guó)際運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)多,貨款還沒(méi)支付,您看這運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)多怎樣計(jì)入商品成本呢?還是可以計(jì)入費(fèi)用?還是先計(jì)入庫(kù)存商品?怎么處理呢?
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)問(wèn)題咨詢: 假如2月1日購(gòu)買蘋果10000斤,單價(jià)1元,花費(fèi)了10000元。另外產(chǎn)品入庫(kù)另外,運(yùn)費(fèi)花了1000元,裝卸費(fèi)花了1000元,支付冷庫(kù)存儲(chǔ)費(fèi)花了1000元。入庫(kù)之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實(shí)操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格來(lái)講,而沒(méi)有講過(guò)運(yùn)輸費(fèi)、損耗等的處理,因此請(qǐng)問(wèn)老師: ①在支付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的時(shí)候,這三筆錢分別怎么做會(huì)計(jì)科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費(fèi)用 ②200斤的損耗怎么通過(guò)會(huì)計(jì)分錄的形式,記錄并確認(rèn)下來(lái),然后月末計(jì)算單位成本 ③
你好老師,購(gòu)入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒(méi)有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。問(wèn)題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用,后來(lái)收到發(fā)票又入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問(wèn)題二是紙箱做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問(wèn)題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)問(wèn)題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?!那增值稅是不是要交5萬(wàn)?!??! 第二個(gè)問(wèn)題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過(guò)審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


一共是3465元
這個(gè)金額比較大,是同一天發(fā)生的嗎?還是每天不超過(guò)500元呢?沒(méi)有發(fā)票,建議用收據(jù)入賬