你好,那你可以考慮走費(fèi)用處理的呢,這個(gè)金額多少呢?
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購(gòu)買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時(shí)已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時(shí)入的庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時(shí)沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫(kù)商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請(qǐng)問這種情況我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
郭老師您好,想問您進(jìn)口采購(gòu)的問題,進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù),除了貨款,境外的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以計(jì)入商品成本對(duì)嗎?還有其他費(fèi)用可以計(jì)入商品成本嗎?另外,我們這次的進(jìn)口采購(gòu),先付了國(guó)際運(yùn)費(fèi)1萬多,貨款還沒支付,您看這運(yùn)費(fèi)1萬多怎樣計(jì)入商品成本呢?還是可以計(jì)入費(fèi)用?還是先計(jì)入庫(kù)存商品?怎么處理呢?
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)問題咨詢: 假如2月1日購(gòu)買蘋果10000斤,單價(jià)1元,花費(fèi)了10000元。另外產(chǎn)品入庫(kù)另外,運(yùn)費(fèi)花了1000元,裝卸費(fèi)花了1000元,支付冷庫(kù)存儲(chǔ)費(fèi)花了1000元。入庫(kù)之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實(shí)操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格來講,而沒有講過運(yùn)輸費(fèi)、損耗等的處理,因此請(qǐng)問老師: ①在支付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的時(shí)候,這三筆錢分別怎么做會(huì)計(jì)科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費(fèi)用 ②200斤的損耗怎么通過會(huì)計(jì)分錄的形式,記錄并確認(rèn)下來,然后月末計(jì)算單位成本 ③
你好老師,購(gòu)入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用,后來收到發(fā)票又入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
老師,一個(gè)股東非要我從公司開不真實(shí)的票,什么都說盡了,還說我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試你好!企業(yè)是收購(gòu)廢報(bào)紙作為原材料,粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維,投的原材料廢報(bào)紙會(huì)有一部分彩頁(yè)紙篩選出來不能用,日后賣破爛,這個(gè)生產(chǎn)緩解的淘汰紙張?jiān)趺从涃~,具體分錄
事業(yè)單位房屋里隔出個(gè)5萬的冷庫(kù)凍食材,算資產(chǎn)嗎,算什么資產(chǎn)
初期,股東留了10萬投資款沒上交,用做裝修等費(fèi)用,實(shí)際支付12萬多,在我這報(bào)了2萬多元,那做出納賬和會(huì)計(jì)賬,是按單據(jù)時(shí)間(實(shí)付時(shí)間)登記還是按報(bào)賬時(shí)間登記?
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
一共是3465元
這個(gè)金額比較大,是同一天發(fā)生的嗎?還是每天不超過500元呢?沒有發(fā)票,建議用收據(jù)入賬