可以的,可以這么做的。
老師,問一個(gè)問題,我們?nèi)ツ杲o客戶開了一張發(fā)票,(他們把發(fā)票弄丟了,而且他們財(cái)務(wù)不要去年的發(fā)票)我這邊只能紅沖了重新開,但是第二聯(lián)被他們弄丟了,我在開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候一定要附上以前的原發(fā)票嘛 ?是普票,紅沖一定要附以前的那張發(fā)票嘛。
老師,我們客戶把我們開給他們的發(fā)票漏做賬了,2年前的發(fā)票,現(xiàn)在他們要求紅沖,再重新開,這個(gè)2年前的發(fā)票不重開可以入賬嗎?
老師,我們客戶把以前的發(fā)票專票搞不見了,是21年3月和7月的2張,現(xiàn)在讓我們重新開,那發(fā)票不見了額,我們可以沖紅重新開嗎?客戶的要求我們老板肯定答應(yīng)的,要不人家不給回款
22年9月貨款,已開票,貨款未付,但現(xiàn)在客戶要求8折付款。怎么處理發(fā)票。是不是客戶已抵扣的,可以讓他們紅沖給我們。然后我們?cè)僖哉劭壑匦麻_票給他們?這個(gè)紅沖具體是要怎么紅沖的。
老師,您好,兩年前我們應(yīng)該給a付一筆款,他們給我們開票,后來因?yàn)橐恍┦虑椋瑳]有付款,我們也沒有收他們的發(fā)票,他們沒有紅沖,現(xiàn)在我們把這筆錢付了,他們把2年前發(fā)票給我們了,這可以入賬嗎
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
我們?cè)?023年已經(jīng)確認(rèn)收入 ,那對(duì)我們2023年收入所得稅有影響嗎?
好,不影響的,今年宏沖在做正數(shù)1,正數(shù)1,負(fù)數(shù)是0。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。