1內賬是給你領導自己看的,外賬是給稅務局看的。內賬是按照實際業(yè)務來做,外賬這個是根據(jù)準則要求。為了逃稅才設置的內賬。
老師,請問一下我們老板接到這么一個公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會計的,人家沒交接就走了,公司又設置了內賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個是外賬?除了會計憑證啥也沒有。然后人家每個月開票都差不多100萬。進賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報稅熟悉。9月賬一點也沒有做,人家都走了一個多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理???
程老師,內賬做賬需要哪些單據(jù),外賬除了發(fā)票還需要哪些單據(jù)呢? 像內外賬畢竟是不同的賬目但是需要的單據(jù)會相同嗎?哪個才需要原件?怎么來反應出不同的數(shù)據(jù)(內賬和外賬數(shù)據(jù))畢竟內賬是自己看的,真實的,外賬是給稅務局的,會有沖突嗎?像增值稅怎樣才能少交稅,月銷售額大于10萬。 而企業(yè)所得稅進項不能抵扣只能通過成本票提高成本降低利潤,但是工資也是一筆,到底按多少發(fā)放合適,多了要交個人所得,少了不好算成本抵扣企業(yè)所得稅?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師咨詢您兩個外貿(mào)企業(yè)的問題1.我們是北京的企業(yè),國內采購設備銷往香港,我們已經(jīng)給對方開具了形式發(fā)票,還需要在開票系統(tǒng)里開具增值稅普票么? 2.我在國內購進的時候進項稅額做在哪個科目呢?退稅額和進項稅額的差如何做賬呢?
個體戶由定期定額變稱查賬征收了,我想了解區(qū)別是什么。增值稅和附加稅沒啥如此的吧,都是月10季30,30以內普票免稅,專票繳納,超過30全額繳納稅款。區(qū)別是定期定額凹陷稅務局規(guī)定的季度額度繳納個稅,查賬就是凹陷凈利潤交納企業(yè)所得稅,就是繳納的稅款多了,然后得做賬。除此之外,還有什么區(qū)別嗎?
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調增調減,但是我們不需要調了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術啊
老師,各種紙質的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關規(guī)定,授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務會計報告且情節(jié)嚴重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?
必須給他外賬,不讓他看內賬,也不讓他知道你們設置了內賬、內賬,這是不允許的。
內外賬設置做賬有什么規(guī)矩嗎?比方哪些適合做內賬?我知道無票收入可以做內賬,還有哪些可以做內賬???外賬一般都是有票的收入做賬,我只是知道一些簡單的情況,老師還可以列舉其他例子嗎、?
內賬完全看你老板自己,你可以做流水的,也可以做和外賬一樣的憑證。
外賬的有發(fā)票沒有發(fā)票都可以做,只不過是成本費用。沒有發(fā)票的不允許抵扣所得稅。它是這一個區(qū)別,主要就是為了逃稅避稅才設置的內賬,要不他不可能再設置一個內賬。
內賬做流水是啥意思?。績荣~不需要用財務軟件做賬嗎?
你好,就是登記銀行收支明細的一。