你好,你單位做了賬務(wù)處理抵扣了嗎?沒有的話這個不影響的。
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對方又把錢退回公司賬戶了,相當(dāng)于這個發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會有風(fēng)險嗎?
21年的時候給一家公司開了一張100萬的勞務(wù)發(fā)票,然后一直沒收到勞務(wù)款。聯(lián)系了對方公司,對方公司說不會再付款了,讓我們紅沖掉就可以了?,F(xiàn)在已經(jīng)23年了,時間太久了,我們開紅字發(fā)票會不會存在稅務(wù)風(fēng)險?
老師,我想咨詢個風(fēng)險問題,我才到一家公司上班,才發(fā)現(xiàn)和我交接工作的會計是因為2021年收到了一次虛開的增值稅專用發(fā)票,且已付款,現(xiàn)公安已傳去多次問話?,F(xiàn)在需要對那張專票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的同時補交所的稅,領(lǐng)導(dǎo)就安排我來做這件事,我想問一下有沒得風(fēng)險,我該如何應(yīng)對
年前收到一張掛靠方交來勞務(wù)發(fā)票,30萬左右,付款時發(fā)現(xiàn)該公司銀行賬戶凍結(jié),就換了一家公司的勞務(wù)發(fā)票,之前那張發(fā)票由于對方公司欠稅等風(fēng)險問題,一直未沖紅,對我公司有沒有風(fēng)險?該如何解決呢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎