你好,這種的話你沒法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?

老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個發(fā)票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對方又把錢退回公司賬戶了,相當于這個發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會有風險嗎?
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,22年記賬做的管理費用—服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這張發(fā)票不用了,22年匯算清繳調(diào)增納稅額,補記所得稅,那我多記的管理費用科目怎么調(diào)整?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
老師,我們支付購買固定資產(chǎn)定金時,收到款時,一般是做借:其他應(yīng)收 貸:銀行,等收到資產(chǎn),再借:固資 貸:其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時,我如哪個現(xiàn)金流量?
老師,現(xiàn)在還沒申報10月數(shù)據(jù),顯示申報前可開票金額120000元,一般申報后開票金額會提高額度嗎?
公司有一臺車賣了、折舊還沒折完,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師早上好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,想問問是不是開票過去申請的勞務(wù)費,發(fā)放工資都要申報個稅呢,如果說我們開多少票就發(fā)放多少工資的,是不是不用申報個稅,直接做代收代發(fā)就好了?
老師,你好!我們有筆付國外的機器歐元預(yù)付款,由于一直沒有報關(guān)進口,請問會對公司有什么影響嗎?
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個產(chǎn)品里,根部不知道配比這個成本怎么做歸集呢
老師,這個是上傳什么啊
月底我的資產(chǎn)負債表不平是因為什么,都是系統(tǒng)自己出的
小規(guī)模申報增值稅無票?開票超30萬,增值稅表應(yīng)該怎樣填寫?
發(fā)票是22年開的,
你好,那你2022年做了成本嗎?做了成本匯算清繳之前支付不了的話,不允許抵扣所得稅,什么時間支付了,什么時間再抵扣。
22年這張發(fā)票做的分錄是管理費用—勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款
技術(shù)服務(wù)勞務(wù)費 開的增值稅普通發(fā)票
管理費用不就降低了你的利潤,影響了所得稅?
就是類似這種發(fā)票,之前會計這么做的賬,記得管理費用—服務(wù)費
怎么記賬是對的呢,如果這張發(fā)票不打算用了,22年度匯算清繳要調(diào)整嗎
你好,你不打算用了的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 做到今年 匯算清繳納稅調(diào)增。
那是不是就是調(diào)整管理費用科目金額,補交企業(yè)所得稅
調(diào)整完所得稅年報,發(fā)票留著就好是嗎,不用發(fā)票作廢了吧
那22年的賬都結(jié)賬了 ,只能說23年匯算清繳再納稅調(diào)增吧老師?
是的 作廢不作廢都可以 看他們個人 賬務(wù)處理里做到今年,然后坐2022年的匯算清繳的時候你在調(diào)增
老師 2022年匯算清繳調(diào)整,我就按22年12月利潤表的數(shù)據(jù),再自己算一下減去管理費用(代開發(fā)票的金額),上報數(shù)據(jù)嗎?
調(diào)整科目的賬務(wù)處理做到23年的會計期間
利潤表里面包含著管理費用, 然后再匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30萬,填寫賬載金額調(diào)增就可以了。
填寫哪張明細表老師,扣除項目在哪?
是職工薪酬納稅調(diào)整明細表嗎?有賬載金額
30 其他不是嗎 張載金額里面
納稅調(diào)整項目明細表的第(十七)其他,賬載金額是填代開發(fā)票金額嗎,
對的,是的,是這么做的
賬載金額旁邊是稅收金額,賬載金額不是賬上的金額嗎,確定填稅務(wù)代開發(fā)票金額嗎
這張載金額是帳上做的 稅收金額是應(yīng)該抵扣所得稅的
第30行“(十七)其他”:填無票支出,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途, 我這稅務(wù)代開的個人普通發(fā)票,能填到這嗎?
可以的 沒有問題的