你好,這種的話你沒法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?
老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個發(fā)票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,之前公司支付了一部分,現(xiàn)在對方又把錢退回公司賬戶了,相當(dāng)于這個發(fā)票不用了,賬上應(yīng)付賬款就是發(fā)票金額,一直掛賬會有風(fēng)險嗎?
老師 公司22年收到稅務(wù)局代開個人勞務(wù)費發(fā)票,90多萬,22年記賬做的管理費用—服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這張發(fā)票不用了,22年匯算清繳調(diào)增納稅額,補記所得稅,那我多記的管理費用科目怎么調(diào)整?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師請問一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會計分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
老師,要約和要約邀請最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車間買了個設(shè)備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預(yù)計了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計提了,留一個凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購房款5萬,這個金額計入哪個科目
老師,我給甲方開發(fā)票,他正常付我款,我承擔(dān)一部分稅款,用公戶打給他但是沒有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車的鋁合金油箱的開票大類可以開交通運輸設(shè)備嗎
老師個體戶稅務(wù)注銷是開具的清稅證明承諾書嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個訂單要三四個月才能完成,這個月一次性把票開了,收入怎么確認,下個月增值稅申報怎么申報,還沒買材料也沒進項
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個個體戶,報稅的時候我多寫了成本,但是7月可以補進來發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
發(fā)票是22年開的,
你好,那你2022年做了成本嗎?做了成本匯算清繳之前支付不了的話,不允許抵扣所得稅,什么時間支付了,什么時間再抵扣。
22年這張發(fā)票做的分錄是管理費用—勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款
技術(shù)服務(wù)勞務(wù)費 開的增值稅普通發(fā)票
管理費用不就降低了你的利潤,影響了所得稅?
就是類似這種發(fā)票,之前會計這么做的賬,記得管理費用—服務(wù)費
怎么記賬是對的呢,如果這張發(fā)票不打算用了,22年度匯算清繳要調(diào)整嗎
你好,你不打算用了的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 做到今年 匯算清繳納稅調(diào)增。
那是不是就是調(diào)整管理費用科目金額,補交企業(yè)所得稅
調(diào)整完所得稅年報,發(fā)票留著就好是嗎,不用發(fā)票作廢了吧
那22年的賬都結(jié)賬了 ,只能說23年匯算清繳再納稅調(diào)增吧老師?
是的 作廢不作廢都可以 看他們個人 賬務(wù)處理里做到今年,然后坐2022年的匯算清繳的時候你在調(diào)增
老師 2022年匯算清繳調(diào)整,我就按22年12月利潤表的數(shù)據(jù),再自己算一下減去管理費用(代開發(fā)票的金額),上報數(shù)據(jù)嗎?
調(diào)整科目的賬務(wù)處理做到23年的會計期間
利潤表里面包含著管理費用, 然后再匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30萬,填寫賬載金額調(diào)增就可以了。
填寫哪張明細表老師,扣除項目在哪?
是職工薪酬納稅調(diào)整明細表嗎?有賬載金額
30 其他不是嗎 張載金額里面
納稅調(diào)整項目明細表的第(十七)其他,賬載金額是填代開發(fā)票金額嗎,
對的,是的,是這么做的
賬載金額旁邊是稅收金額,賬載金額不是賬上的金額嗎,確定填稅務(wù)代開發(fā)票金額嗎
這張載金額是帳上做的 稅收金額是應(yīng)該抵扣所得稅的
第30行“(十七)其他”:填無票支出,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途, 我這稅務(wù)代開的個人普通發(fā)票,能填到這嗎?
可以的 沒有問題的