你好,你可以抵扣企業(yè)所得稅的,如果沒有發(fā)票,你抵扣不了的。
老師好,比如說,我們給對方開的增值稅發(fā)票對方已抵扣,現在來對賬,說增值稅發(fā)票明細與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對公司有影響嗎?
老師,我公司免增值稅,無需抵扣,要求對方開普票,對方說只能開專票。那我應該接收嗎?接了做不抵扣認證,對我或對他有沒有影響?或者他能否申請普票開給我們
老師,1.當月的發(fā)票,對方沒有抵扣,我們是不是可以直接紅沖,不需要對方開紅字信息表? 2.如果直接紅沖,是部分紅沖還是只能全額紅沖?
老師,我們是小規(guī)模公司,如果我們收到發(fā)票,對方把發(fā)票紅沖掉了,我們不知情的情況下,對我們有什么影響嗎,這個票還能做費用票嗎
老師,如果我們公司收到的是普票,對方說不想開,要沖紅,反正也不能抵扣,是不是可以同意對方沖紅普票?不收普票對我們公司有什么影響不?謝謝老師!
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產?
投資公司把一個房產項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預算總成本,所以沒法預估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉入主營業(yè)務成本,確認主營業(yè)務收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛去一家公司,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應酒店下單,這個平臺給我們開票是經濟代理服務,代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。