你好,可以結轉到以后年度的 你們公司應當是先進制造業(yè),享受加計抵減
老師,麻煩問一下。我這個月銷項稅是22184.71,進項稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88。可是我加計抵減了3337.89,再加上原來的1492.75,共加計遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒有提現(xiàn)這個部分?
老師,高企年報上有一項研發(fā)加計扣除所得稅減免,這個是用研發(fā)費用*100%嗎還是用研發(fā)費用*100%*15%呢
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當期扣除完進項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
老師 研發(fā)費用是加計扣減100%是企業(yè)所得稅 如果上年沒有扣完的可以留下一年度扣減嗎 ? 還有老師 每個月的增值稅加計抵減5%是什么 我有點沒有理解 謝謝老師
增值稅目前還是那個加計扣除5%進項稅;所得稅比較多些:15%稅率,100%加計扣除研發(fā)費,老師,加計扣除是什么意思?,高新技術企業(yè)15%交所得稅在這個基礎上還有沒有優(yōu)惠
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
那第個每的增值稅加計抵減 是什么政策 5%的加計抵減
就是研發(fā)支出的100%加計扣除企業(yè)所得稅是可以留到下一年扣減的是吧老師 有文件號嗎
還有老師 我每個月 有增值稅加計5%扣減 在電子稅務局查那個表
你好,這個是政策 結轉到了虧損里金額,一般企業(yè)彌補虧損是5年,就是彌補虧損的政策
加計的 這個我要去那個表上操作
一般企業(yè)的彌補政策
還有老師 我每個月 有增值稅加計5%扣減 在電子稅務局查那個表
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