您好,我們B表申報(bào)后有退稅填好銀行賬號(hào)就會(huì)自動(dòng)退到卡里的, 退(補(bǔ))稅:如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請(qǐng)退稅】。 2.24年月報(bào)經(jīng)營(yíng)所得又要繳稅款,這個(gè)不可以抵的,
老師 你好 ! 請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)部是一般納稅人 ,個(gè)人所得稅需要報(bào)嗎 ? 我來(lái)之前找的代賬公司報(bào)稅 ,他們沒(méi)有報(bào)個(gè)人所得稅 。只報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得
有2個(gè)公司 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要合并申報(bào)嗎 去年7月申報(bào)了1-6月的經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào) 請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司報(bào)的是經(jīng)營(yíng)所得,23年的年報(bào)需要退稅,怎么退呢?24年月報(bào)經(jīng)營(yíng)所得又要繳稅款,這個(gè)可以抵嗎
老師,你好,我們有一個(gè)合伙企業(yè)需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的年度申報(bào),我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報(bào)。為什么又收到信息說(shuō)存在多處經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)尚未申報(bào),要進(jìn)行C表申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是怎么回事???
老師。請(qǐng)問(wèn)下,我做23年的稅務(wù)年報(bào),發(fā)現(xiàn)比23年10-12月的所得稅申報(bào)時(shí)。利潤(rùn)少了3.26元,導(dǎo)致我年報(bào)的所得稅比我10-12月所繳納的少0.16,那這個(gè)怎么辦,申請(qǐng)退稅??
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
在哪個(gè)地方填?我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有跳出來(lái)
您好,咱不是不這樣申報(bào)的 1.點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)】-【經(jīng)營(yíng)所得(B 表)】進(jìn)入申報(bào)表 2. 選擇申報(bào)年度,點(diǎn)擊“確定” 3. 錄入被投資信息,點(diǎn)擊“下一步” 4. 點(diǎn)擊下拉按鈕,依次錄入“收入信息”和“成本費(fèi)用”,點(diǎn)擊“下一步” 5. 錄入納稅調(diào)整增加/減少額 6. 依次錄入其他稅前減免事項(xiàng)。需要特別注意的是,如果您沒(méi)有綜合所得,那么需要在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí),填報(bào)專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除 7. 確認(rèn)申報(bào)信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為您計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)稅款或應(yīng)退稅款 8. 提交申報(bào)后,即可進(jìn)行稅款補(bǔ)繳或申請(qǐng)退稅。