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老師。請問下,我做23年的稅務年報,發(fā)現(xiàn)比23年10-12月的所得稅申報時。利潤少了3.26元,導致我年報的所得稅比我10-12月所繳納的少0.16,那這個怎么辦,申請退稅??

2024-03-22 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 16:34

建議你調增點費用 ,不要退稅,退稅有風險,會被 查賬

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建議你調增點費用 ,不要退稅,退稅有風險,會被 查賬
2024-03-22
你好,不用的,借利潤分配未分配利潤貸,應交稅費企業(yè)所得稅借,應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款做這個就可以的,不會多交的。你雖然賬務處理做到1月份,但是它還是屬于所屬期去年第4季度的。
2024-04-09
同學你好 今年的利潤可以彌補去年的虧損 前提是你得先把去年的匯算清繳報了
2023-04-12
您好,這個是可以的額,可以
2023-03-10
你好,你當時在12月份計題了嗎?跨年。
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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