您好 因?yàn)?元的成本是在2023年的利潤表里面 您現(xiàn)在調(diào)賬到了2024年 所以本年主營業(yè)務(wù)成本增加了-1元 如果不體現(xiàn)到今年的話 用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)成本科目調(diào)整

利潤形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計(jì)算本月所得稅(稅率25%),并編制計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤600000元。
2021年12月會計(jì)分錄 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
2023年12月計(jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本2元 貸其他應(yīng)付款 2元 2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:主營業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1元 貸:銀行存款1元 發(fā)現(xiàn)利潤報(bào)表 本年主營業(yè)務(wù)成本增加了1元,但實(shí)際是23年的成本,是不是分錄哪里錯(cuò)了?
1、上月計(jì)提成本10萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:其他應(yīng)付款 10萬; 2、本月收到成本發(fā)票12萬 分錄是不是 借:其他應(yīng)付款 10萬 主營業(yè)務(wù)成本 2萬 貸:銀行存款 12萬;
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:主營業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫分錄 借:以前年度調(diào)整損益1元 貸:銀行存款1元 是這樣嗎?
2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:以前年度損益調(diào)賬-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫分錄 借:以前年度調(diào)整損益1元 貸:銀行存款1元 這樣的話 不影響2024年的利潤表哈