關(guān)鍵是那個數(shù)據(jù)是虛估的還是真實的?
老師,請問去年暫估的費用發(fā)票一直回不來,那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄,直接在匯算清繳調(diào)增就行
你好,老師,問你下,23年的暫估費用,24年發(fā)票回來了,如果金額一致,發(fā)票直接放暫估費用憑證底下就行嗎?如果金額不一致,那充抵憑證是錄入23年,還是可以做在24年呢
老師,23年暫估費用,24年還有一部分沒有來,是不是直接調(diào)增,不用調(diào)整賬上數(shù)據(jù)了,那就放在哪里嘛
老師你好,請問23年12月沒有有費用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務(wù)報表時,是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)?
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費用,將這筆金額做到長期待攤費用里,做23年的匯算時不用調(diào)整吧?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
有票的,只是不夠
有什么區(qū)別
那么,在匯算時做納稅調(diào)增就是
老師你說的真實和虛估有啥區(qū)別
虛估就是什么都沒有,自己弄個暫估的數(shù)字,目的只是為了少交稅
那匯算沒發(fā)票,直接調(diào)增不就可以了
賬上還需要調(diào)整嘛
虛假暫估的,需要調(diào)整上年的報表,然后再做匯算
那后面有票不就不是嘛
公司2個賬戶的貸款收入怎么做啊
你要明白什么是暫估?是當時有真的依據(jù)確定當年發(fā)生的費用,只是不能取得發(fā)票,比如已經(jīng)有對方送貨單,已經(jīng)支付款,按合同約定當年需要承擔的費用,等等。什么都不是就是虛估的哈
我說的是管理費用,不是可以到5.31開進來都可以抵扣去年的費用嘛
關(guān)鍵是你能證明是23年的發(fā)生的費用?不能證明就是虛假估的哈
那您的意思,今年開的費用不用做去年的抵扣嘍
當年清當年的嘍
是的,沒有理由證明是上年的費用,就只能做到今年
很多差旅費費用怎么知道不能抵扣去年呢
您說的是采購貨物什么的成本,很多管理費用服務(wù)費怎么看
這個要看差旅費報銷單的出行時間
老師,在銀行的貸款利息支出怎么樣做
借:財務(wù)費用-利息 貸:銀行存款
為啥不用應(yīng)付利息,財務(wù)費用,貸銀存
你是直接支付利息,按月計提才需要那個應(yīng)付利息